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2018年12月暂估了库存商品3263,2019年2月发票收到,但是税额450.07也暂估到库存商品里了,2月应该怎么处理账务,原始凭证用哪个
1/533
2019-03-08
老师,我上年度的暂估分录,本年度收到发票后怎么冲?分录怎么写 上年分录是:借:工程施工-合同成本 100 贷:应付账款-暂估 100
3/1586
2020-03-27
暂估收入,可不可不做税金?借应收帐款,贷主营业务收入,因为主营业务收入的金额是大概的金额,税金暂估出来肯定不对?
1/1675
2020-03-10
我之前有暂估入库的 现在发票收回来了 但是我这个季度不想认证 那我冲暂估的时候要做应交税费-应交增值税(进项)么
1/421
2020-01-07
老师:请教下,上月暂估商品单价高于了这个月购进的单价,变成了总金额余额在贷方,暂估数量和购进数量一致,怎么平数
5/721
2021-04-14
老师,我之前有三笔暂估的在建工程总, 现在发票开来了,发票金额和之前暂估的并不是一一对应的,请问,我现在怎么处理?
3/604
2020-03-23
应付账款暂估这个问题比如有200万的货款 其中有100万预付款 票未到货已到 月末做应付账款暂估金额是未付的100万吗
1/903
2018-03-28
10月份暂估了2万的库存和成本现在11月份实际金额不含税是1.8万那多暂估的2000,成本和库存怎么处理红冲算到11月里?
1/620
2018-11-06
老师,暂估入库,销售一段后,发票开来,冲暂估,产品单价是不是一般采用月末一次加权平均法?不去调整原来期初结存数据
1/2442
2018-12-13
老师,我们全包别人代加工的产品,不知道单价啥的,只能暂估入库,哪我们给员工发福利结转成本的话,是不是也只能暂估啊?
2/889
2020-04-14
老师您好,上月进行的暂估入库。这个月收到发票后我可以按照正常的流程做账,只是做一笔红字的把上月的暂估给平了吗
10/835
2020-11-19
今年开进来的发票比去年暂估的少,单价又比去年的高,怎么处理,还有下个月开进来的发票单价又跟去年暂估的单价一样
1/1480
2019-10-14
老师,我们上学暂估入库,结转了成本,结转了损益,这月发票进来没那么多,那之前的暂估入库,结转成本,结转损益都要红冲吗
1/1290
2018-11-07
老师好,我去年暂估的成本今年12月才取得发票,汇算清缴的忘记调增了,现在怎么做账啊,暂估的比实际发票金额小1千多
1/1485
2020-01-07
暂估商品收到发票后要调整结转成本,但是该暂估商品未销售,未销售就不用可转成本,既然这样还调整结转成本干嘛呢
1/1281
2021-01-27
昨天的那个问题。领导说不用冲了吧。就先这样。这样吗老师,他说用板材入库也不用改,还是坚持说不用暂估入库
1/847
2017-09-26
请问暂估款可以不暂估税金吗、例如这个月估的成本是1万,后面月份对方开具了2万的发票可不可以这样做分录,暂估时借:主营业务成本10000,贷:预付账款10000,后面月份收到发票时,借:主营业务成本7699.11,应缴税费-应交增值税2300.89 贷:预付账款10000
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2025-09-02
我们是一般纳税人,商贸公司,有一部分还未确定价格的,我是按暂定价入库,下月待发票回来我在冲掉暂估,是这样吗,在结转成本时,我要单独结转暂估入库成本,还是把暂估金额加在已开票采购不含税金额里,用月末一次加权平均法来结转销售成本
1/1217
2020-03-26
老师,您好!上任会计在去年公司的成本发票暂时要不回来,做了暂估成本的,分录如下: 借:主营业务成本 200万,贷:应付账款-暂估200万, 过年后只有100万发票要回来了,请问怎么红冲之前暂估的成本,分录要怎么做?我们是执行小企业会计准则,是商贸行业。
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2025-02-23
某公司为增值税一般纳税人,材料按计划成本核算。月初“原材料”期初余额500000元,月初“材料 成本差异”贷方余额1600元,上月购入原材料9600公斤,材料已运到,并已验收入库,发现短缺100公斤 ,为途中定额内自然损耗,按实收数量验收入库。计划单位成本每公斤20元,月份终了,发票等结算凭 证尚未收到,货款尚未支付。月末按计划成本暂估入账。本月初收到发票等结算凭证,增值税专用发票 上注明的材料价款为200000元,增值税34000元,另发生运杂费3000元(不计算增值税),款项已用银行 存款支付。本月发
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2017-06-13
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