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公司是小规模,是玉石加工,主要生产手镯等首饰,缴纳消费税,这个消费税是做借:税金及附加 贷:应交税金---消费税
1/698
2019-01-21
老师您好,我想问一下,一部分是已开发票,另一部分是附表上填未开发票的金额,那未开发票收入要暂估入账,那应交税费-销项税是否也要暂估上去?
1/186
2020-04-29
月末如何账务处理该月需要交的增值税,是借销项税额,贷未交增值税吗
3/712
2019-06-24
资产负债表里应交税费是负数,怎么调整,都是留底税额,我们申请退税了,怎么分配呢?申请的退税金额跟应交税金里的负数金额不一致
4/435
2022-04-26
1、计提增值税的分录如何写? 2、1月的份税额在2月份全缴了,就直接借:应交税费-已交税金 贷:银行存款就行了对吗?
2/417
2022-03-11
企业分配未分配利润以后,什么情况交企业所得税,什么情况交个税
1/1415
2017-09-05
应交增值税,转出未交增值税有借方余额2014年结转到现在,如何处理?
1/705
2022-05-16
老师,公司股东甲借款200万,年底未还,按什么交税?交多少税?谢谢老师
1/1042
2020-01-08
小规模纳税人金税盘如何入账 税盘和系统维护费能全额抵扣吗? 一:会计分录: 借:管理费用-办公费 160+280=440 贷:银行存款 440 次月可减免:借:应交税费-应交增值税 440 贷:管理费用 红字440 任月可抵扣:借:应交税费-未交增值税 440 贷:应交税费-应交增值税 440
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2020-09-26
小微企业未达起征点的免税分录是 借应收账款 贷主营业收入 应交税费—应交增值税小规模,结转免税时借应交税费-应交增值税小规模 贷营业外收入—减免税,还是用营业外支出-未达起征点
1/3345
2018-01-13
2016年接了开发公司的施工(税率11%),2018年办理了竣工手续,至今双方未算账,税金一直未交,请问,年底如果算账,税金按国家调整前还是调整后(9%)的算,所得税今年又改查账征收了,以前是核定征收2%
3/926
2019-10-16
只是做了借以前年度损益调整贷应交税费_所得税,借应交税费_所得税 贷银行存款。这样是不是就可以了?这样期末的未分配利润金额就会保持正确了吗?
7/506
2017-05-26
进项大于销项,有留抵税额,要转到未交增值税?
1/1225
2020-05-13
进项税额转出的也要结转到未交增值税里吗
1/7660
2019-04-01
期末未缴税款为什么是负数,-922.76,是多交税了吗
2/789
2019-11-05
老师19年确认收入两笔,没开票,没收到钱。20年三月份的时候收到两笔钱,19年一笔,18年一笔(做账是借银行存款 贷以前年度损益调整,销项税),然后开票19年的两笔+18年的一笔都开了,因为和税务局出的缴费金额不一样,未交增值税调账,借:转出未交增值税 贷:未交增值税,然后明细表显示转出未交增值税贷方余额是负数,18年的这笔款的增值税3月份交了,单明细表上销项税贷方有余额,这两样我需要进行什么操作吗?
1/302
2020-04-17
老师,我9月申报纳税的时候提交的利润表有错误,其中一个会计分录的科目我写错了; 缴费;借:应交税费—应交城市维护建设税 ,贷:银行存款;我作成借:税金及附加。贷:银行存款。但是已经申报提交了,我10月先做了红冲,又作了正确的分录,但是我10月的未交增值税和本年利润,期初有余额,余额为负数。我9月申报纳税纳的税是正确的,就是利润表有问题,那这样会影响我10月的报表和应交纳的各种税收吗???
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2020-11-05
小规模建筑劳务公司现在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的项目,11月先付给我们9万,我们开具发票“建筑服务-工程劳务款,然后9万扣除管理费和税金4050元,是不是将收到9万确认收入,85950工资确认成本,这收入和成本是不是明细到某一个项目比较好 ,具体分录如下帮我看看是否正确,还有明细科目是否合理:1、收到款项:借银行存款,贷主营业务收入-某项目 应交税费-增值税-销项税额 2、然后票是税务局代开的,税款当月已扣,分录:借应交增值税-未交增值税,贷银行存款 3、发放工资以及工资确认成本的分录应该怎么做
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2018-11-20
月初应交增值税借方有余额不应该是上月未交转入的吗?
1/381
2022-04-14
那留底到底是看未交增值税还是进项税额呀?
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2021-08-12
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