老师您好,我想问一下,一部分是已开发票,另一部分是附表上填未开发票的金额,那未开发票收入要暂估入账,那应交税费-销项税是否也要暂估上去?
陆
于2020-04-29 10:56 发布 376次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,你这样做了无票收入吗?
2020-04-29 11:02:17

你做了无票收入吗?如果做了的话,需要。
2020-04-29 10:58:56

这算无票收入,开了发票红冲无票收入借应收负数贷主营业务收入负数应交税费负数 做个开发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税-销项
2018-06-26 16:40:17

你好,正常的流程应当是这样的
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-09-14 16:25:04

你好,需要红冲暂估的,然后再做发票的。
2021-10-23 15:41:24
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