2019年做了分录: 借 管理费用-房租36000 贷 银行存款18000 贷 其他应付款18000 请问2020年要怎么做摊销?
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2020-03-30
土地使用税需要计提? 借,管理费用—土地使用税 贷应交税费—应交土地使用税 2.缴纳 借应交税费—应交土地使用税 贷银行存款? 还是可以直接借管理费用—土地使用税 贷银行存款????
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2020-07-08
过节发放员工福利物品分录 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 不可以直接计入借.管理费用 贷银行存款吗 有什么影响吗?
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2021-01-05
公司的租赁费是经理用现金代垫的,做分录时是(1)借:库存现金 贷:其他应付款-XX (2)借:管理费用用-租赁费 贷:库存现金这么做对吗?还是合成一笔借:管理费用 贷:其他应付款XX就可以!
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2018-01-08
老师上个月科目挂错了已经结账了怎么调整呀! 上个月做的账是 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 原本该做的账是 借管理费用租赁费 贷银行存款
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2024-02-19
缴纳2019年大额医疗保险15300,单位已全部承担缴纳,做账借:管理费用 贷:现金,所得税汇算时是否要调增7650元,因为大额医疗保险应该是单位和个人各承担50%
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2019-04-09
老师,我家卖货,客户给的承兑,借记:应收票据~A公司 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税,我家现在购货把承兑付给供应商啦,分录咋做呀?
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2018-12-13
给员工购买的铁架床,我可以直接记借管理费-福利费,贷银存吗?还是需要借管理费用 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款
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2023-10-08
外包业务是不是,借银行存款贷主营业务收入 应交税费 外包 借主营业务成本 贷银行存款????
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2018-01-10
银行结息的会计分录是借:银行存款,贷:营业外收入?还是借:银行存款,贷:财务费用-利息收入?
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2018-05-23
现在在核算成本,因为公司有两种产品,现在在银行发生的贷款老板说是要划一半到其中的一种产品中去,然后按3个周转期来算财务费用,老师,不知道怎么算,如果一年总共发生贷款利息费用25万,一种产品各承担一半,再3个周转期,请问是怎么算的啊?
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2017-08-07
借 无形资产 836.96万元 未确认融资费用 163.04万元 贷: 银行存款 1000万元 第一年年底付400万时 借: 长期应付款400万 贷: 银行存款400万元 借:财务费用 83.70万元 贷:未确认融资费用 83.70万元 借:应交税费-应交增值税(进项税额)52万元 贷:银行存款52万元 第二年年底付款300万元 借:长期应付款 300万元 贷:银行存款 300万元 借:财务费用(836.96-400+83.70 )*0.1=52.07 这里为什么是+83.70的利息而不是减掉呢,83.7是第一年的付掉了呀
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2021-12-17
当天借款买东西,当天报销抵扣借款的还要分借:其他应收款,贷:银行存款,再报销冲抵其他应收款,还是说直接做费用,贷:银行存款啊
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2020-05-18
给客户代垫的费用从之前是挂其他应收款的,然后可以用应收账款冲回来吗 借:其他应收款 贷;银行存款 冲 借:应收账款 贷:其他应收款
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2016-12-16
我公司收到A公司一张50万银行承兑,其中30万为我公司应收账款,另外20万代A公司付给B公司,B公司要现金,找我公司贴现,我公司付银行存款188000元给B公司,扣除贴现手续费12000元。分录如何写?
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2020-05-11
老师您好!我们是监理公司,挂靠A监理公司做业务,给A公司交挂靠费,问下内账里这个挂靠费怎么做凭证呢? 借:应收账款 100000 贷:主营业务收入-无票收入 80000 应交税费 20000 借:现金 80000 管理费用-税费 20000 贷:应收账款 100000 贷:应收账款
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2020-11-13
] 乙公司在与甲公司交易中获得300万元的汇票一张,付款人为丙公司。乙公司请求承兑时,丙公司在汇票上签注:\"承兑。甲公司款到后支付。\"根据支付结算法律制度的规定,下列关于丙公司付款责任的表述中,正确的是( ) A.丙公司已经承兑,应承担付款责任 B.应视为丙公司拒绝承兑,丙公司不承担付款责任 C.甲公司给丙公司付款后,丙公司才承担付款责任 D.按甲公司给丙公司付款的多少确定丙公司应承担的付款责任这题为什么选择B
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2018-08-10
一、请帮忙看下分录是否正确?假设3月做2月的账,2月应发工资5000元(包含个人社保),单位社保200,个人社保100 2月计提2月社保:借:管理费用 200 贷:应付职工薪酬-社保 200 3月缴纳社保:借:应付职工薪酬-社保 200 其他应付款-代扣代缴-社保100 贷:银行存款 300 2月计提工资:借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000 3月发放2月工资:借:应付职工薪酬-工资 5000 贷:其他应付款-代扣代缴-社保100 银行存款4900 二、能入管理费用的只能是公司承担部分?
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2020-04-22
一般纳税人建筑安装业预收款怎么做账?是借银行存款贷预收账款 应交税费还是借银行存款贷预收账款 在借预收账款贷工程结算 应交税费?但是工程结算不是工程结束才能用的科目吗?但是给对方开票了要怎么入预收账款走?
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2017-04-22
挂靠的怎么做账务处理,挂靠时:借:应收账款—xx工程 贷:工程结算—价款结算 应交税费—增值税销项 结转收入:借:工程结算—价款结算 贷:主营业务收入 回款时:借:银行存款 贷:应收账款—xx工程 那付给挂靠方工程款和收取管理费怎么做分录
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2022-01-14