老师,我家卖货,客户给的承兑,借记:应收票据~A公司 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税,我家现在购货把承兑付给供应商啦,分录咋做呀?
曹宇
于2018-12-13 14:51 发布 926次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-12-13 14:53
借:应付账款 贷:应收票据
相关问题讨论

借:应付账款 贷:应收票据
2018-12-13 14:53:07

你好!是的可以这样处理
2020-07-09 19:26:58

借:应收票据 117000
贷:主营业务收入 100000
贷:应交税费——应交税费(应交增值税) 17000。
退票时
借:应收账款 117000
贷:应收票据 117000
2017-06-22 18:05:02

你好 ,分录是正确的。
2021-10-19 16:01:36

你好,是的,是这样做账务处理的
2017-10-19 09:53:14
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曹宇 追问
2018-12-13 14:56
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2018-12-13 14:57