老师上个月科目挂错了已经结账了怎么调整呀! 上个月做的账是 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 原本该做的账是 借管理费用租赁费 贷银行存款

优雅的柚子
于2024-02-19 09:53 发布 329次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-02-19 09:54
你好,你说的是2024年1月的还是2023年12月的账务处理?
相关问题讨论
不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52
6、企业为高管租赁公寓免费使用,租赁费按月以银行存款支付。应编制的会计分录是( C)。
A 借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”科目
B 借记“管理费用”科目,贷记“应付职工薪酬”
科目
C 借记“管理费用”科目,贷记“应付职工薪酬”
科目;同时借记“应付职工薪酬”科目,贷记“银行存款”科目
D 借记“资本公积”科目,贷记“银行存款”科
目;同时借记“应付职工薪酬”科目,贷记“资本公积”科目
2024-03-13 09:10:37
同学你好
对的
这样做就可以
2022-04-07 12:51:20
你好,你说的是2024年1月的还是2023年12月的账务处理?
2024-02-19 09:54:24
工会经费分录:
计提:借管理费用200元,贷应付职工薪酬-工会经费200元。
支付:借应付职工薪酬200元,贷银行存款200元。
退还:借银行存款200元,贷管理费用200元(红字)。
完成以上记账后,工会经费的流动处理结束,应付职工薪酬-工会经费和银行存款的账户余额发生改变。
2023-03-14 19:56:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



优雅的柚子 追问
2024-02-19 10:02
暖暖老师 解答
2024-02-19 10:04