老师上个月科目挂错了已经结账了怎么调整呀! 上个月做的账是 借管理费用福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 原本该做的账是 借管理费用租赁费 贷银行存款
优雅的柚子
于2024-02-19 09:53 发布 238次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-02-19 09:54
你好,你说的是2024年1月的还是2023年12月的账务处理?
相关问题讨论

你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52

这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06

您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27

6、企业为高管租赁公寓免费使用,租赁费按月以银行存款支付。应编制的会计分录是( C)。
A 借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”科目
B 借记“管理费用”科目,贷记“应付职工薪酬”
科目
C 借记“管理费用”科目,贷记“应付职工薪酬”
科目;同时借记“应付职工薪酬”科目,贷记“银行存款”科目
D 借记“资本公积”科目,贷记“银行存款”科
目;同时借记“应付职工薪酬”科目,贷记“资本公积”科目
2024-03-13 09:10:37
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优雅的柚子 追问
2024-02-19 10:02
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2024-02-19 10:04