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老师,请问以前账上进项税额和销项税额没转入转出未交增值税,现在可以一起转吗?
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2021-12-10
某企业采用自营方式建造一车间,为工程购置物资468000元(含税),实际领用工程物资444600元,剩余工程物资转作企业存货;领用生产用原材料一批,实际成本为20000元,购进该批材料时支付的增值税进项税额3400元;领用本企业生产的产品一批,按售价计算为2000元,应交增值税340 元,按产品成本计算为1660元;为工程支付工资50000元;为工程借款二发生的资本化的利息40000元;企业辅助生产车间为工程提供有关劳务支出1000元;工程达到预定可使用状态并交付使用。假定不考虑其他相关税费。
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2021-11-11
老师好,我结转增值税下面的各个明细科目时所有的贷方减借方得到的差额并不等于应该要交的税,每一个明细科目也都从一六年营改增开始,一笔一笔的核对了,没有问题。就是不知道这个有十几万的这个差额是隔在哪里 跟申报表核对了 现在借方余额有:进项、已交增值税,税盘减免的280. 贷方是销项和进项税额转出的
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2022-03-24
单位在蒲河国税注册,然后在沈河有房产出租,已经在沈河预缴了增值税10476.19元,然后我自己在开的普通增值税发票,因为有限额,所以分着开的最后3张税额合计是10476.18元,请问一下我这月如何填报?实际开票与预缴的税款有1分的差额, 本期应纳税额应是自己开票的税款:10476.19,本期预缴税额:10476.18,这样填可以吗,本期应补(退)税额:自动计算,为-0.01这样能行不?
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2017-01-06
某企业2019年的会计利润1000万元,2019年12月将2台产品通过市政府捐赠给贫困地区用于公共设施建设,产品成本200万元,市场售价280万元(不含增值税)。请计算上述业务应调整的应纳税所得额。
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2023-12-06
老师你好!今天听了这个增值税的课程,那这个增值税发票有三联,在我的理解范围内第一联留给销货方的,这个不就是销货方的销项额吗?怎么上面显示增值税进项税额的记账凭证呢?
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2020-03-27
月末结转未交增值税,计提城建税,实际申报时有上期留抵税额不用缴纳增值税,计提的城建税咋么办
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2020-05-07
飞机票 总价是1190 不含民航发展基金是990 税额是89.1 不含税金额是900.9 增值税申报表的 金额栏填那个金额?
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2020-12-04
老师,下午好!申报第四季度小规模增值税时提示:申报失败】[1003]本期填写的适用3减1政策的本期发生额 大于 开具的1%征收率增值税发票不含税金额-138613.86的2%。12月开的冲红发票1%
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2023-01-10
每个月的进项税额和销项税额要结转到转出未交增值税这个科目么
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2017-09-26
已我国增值税为价外税,起征点为每月销售额2000元(超过2000元才全额征税),某纳税人某月销售额40000,税率3%,计算其当月应纳增值税
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2023-03-24
请问为什么不选ACD,D为什么不选,解析中说的是其他结余科目余额
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2019-02-22
某公司为增值税一般纳税人,2009年8月发生如下业务: (1) 外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票(运费发票可以按照7% 抵扣)。 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元 (3) 销售产品一批,取得含税收入2468.7万元,税率13%。 该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。 要求:计算该公司8月份应纳增值税。
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2022-02-07
某公司为增值税一般纳税人,2009年8月发生如下业务: (1) 外购原材料一批,取得专用发票,注明税额30万元,另支付运费10万元,取得运费发票(运费发票可以按照7% 抵扣)。 (2)外购机器设备一套,取得专用发票注明税额2.2万元 (3) 销售产品一批,取得含税收入2468.7万元,税率13%。 该公司月初增值税进项税额余额6.3万元。 要求:计算该公司8月份应纳增值税。
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2021-09-27
请问老师,进项税期末余额借方40000,销项税期末余额贷方2000,进项税额转出期末贷方余额200,减免税款期末借方余额500,怎么做月末结转分录?
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2020-06-08
老师,请问正常采购业务,借:库存商品,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应付账款,如果当月只抵扣部分进项税额,剩余的进项税额下月抵扣,月底应该如何处理暂未抵扣的进项税额呢?
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2021-11-22
2020年末,东大公司实现净利润375万元,提取盈余公积37.5万元。2020年6月5日,东大公司出售商品一批给正保公司,商品成本为600万元,售价为900万元,正保公司购入的商品作为存货。至2020年末,正保公司已将从东大公司购入商品的60%出售给外部独立的第三方。增值税率13% 。老师,净利润减去未实现内部交易时,900-600乘以0.4,再乘以1-13%,这样duima
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2020-04-22
丁公司为增值税一般纳税人,2019年5月购进一批免税水果,收购发票上注明的买价为18000元。当月,该批水果被制成水果罐头,后因管理不善,导致30%的水果罐头被盗,剩余的70%销售后取得不含增值税销售额为32000元 要求:计算丁公司当月的增值税应纳税额 求老师讲解一下,实属不会
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2021-12-25
我们是个体户,一个月不超过十万是免增增值税,填写增值税申报表,是不是直接在未达到起征点销售额填写就可以了,那附加是不是在增值税下面有两个,一个一般增值税和免抵税额,在哪个填写
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2019-06-05
您好老师,请问用增值税进留抵税额抵减增值税欠税,欠税当期附加税应如何申报
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2019-08-09
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