老师好,我结转增值税下面的各个明细科目时所有的贷方减借方得到的差额并不等于应该要交的税,每一个明细科目也都从一六年营改增开始,一笔一笔的核对了,没有问题。就是不知道这个有十几万的这个差额是隔在哪里 跟申报表核对了 现在借方余额有:进项、已交增值税,税盘减免的280. 贷方是销项和进项税额转出的

欣欣子
于2022-03-24 14:24 发布 664次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-03-24 14:25
你好; 你去看看你期初有金额吗 ? 期初 是否有余额; 如果你发生的金额都是对的与申报表一致 ; 那么你结转就应该直接转到未交增值税去 不会有差异的; 除非你期初 还有留抵 的数据 或者欠缴的数据
相关问题讨论
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
你月末结转需要缴纳的增值税的时候,销项税,进项税、进项税转出都要结转的啊
2022-01-13 09:27:20
你好; 你去看看你期初有金额吗 ? 期初 是否有余额; 如果你发生的金额都是对的与申报表一致 ; 那么你结转就应该直接转到未交增值税去 不会有差异的; 除非你期初 还有留抵 的数据 或者欠缴的数据
2022-03-24 14:25:59
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
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