门店其他货币资金,有的能要到手续费发票,有的不行,要不到发票的,分录 借银行借销售费用~手续费 贷其他货币资金 借其他货币资金贷收入 要到发票的借银行 借其他应收款~手续费 贷其他货币资金 借其他货币资金 贷收入 收到发票 借销售费用~手续费 贷其他应收款~手续费,这样可以吗
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2022-01-28
付11月社保费,借其他应付款贷银行存款,为什么计入其他应付款?
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2015-10-28
我公司收到A公司一张50万银行承兑,其中30万为我公司应收账款,另外20万代A公司付给B公司,B公司要现金,找我公司贴现,我公司付银行存款188000元给B公司,扣除贴现手续费12000元。分录如何写?
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2020-05-11
A 上市公司2*19年1月 2日以现金3亿元自S公司购买其持有的C 公司 股权,并于当日向 C公司董事会派出成员,主导其财务和生产经营决策。股权转让协议约定, B公司就C公司在收购完成后的经营业绩向A 公司做出承诺:C公司 2*19年、2*20 年、2*21 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2000 万元3000万元和4000 万元。如果C 公司未达到承诺业绩,B公司将在 C公司每一相应年度的审计报告出具后30 日内,按 C公司实际实现的净利润与承诺利润的差额,以现金方式对 公司进行补偿。购买日, A公司根据 C公司所处市场状况及行业竞争力等情况判断,预计 公司能够完成承诺期利润。2*19 年,C 公司实现净利润2200 万元。2*20 年,由于整体宏观经济形势变化,C 公司实现净利润 2400万元,且预期 2*21年该趋势将持续,预计能够实现净利润约2600 万元
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2023-11-27
‘计提年终兑现奖时,借管理费用,贷应付职工薪酬,还是贷其它应付款
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2015-11-09
公司向小额贷公司贷款,逾期归还,产生的逾期费应当计入什么科目?
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2018-02-26
老师,实操课程里有一笔业务,支付职工餐费,分录是借:应付职工薪酬-职工福利费 贷:银行存款,为什么分录不是借:管理费用 贷:银行存款
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2018-11-08
老师,我想问下,初级的答案是 借:原材料 50000 应交税费 6500 贷:预付账款 56500 借: 预付账款 31500 贷:银行存款 31500 我的答案是 借:原材料50000 应交税费 6500 贷:预付账款 25000 银行存款 31500, 我这样写对吗?还是说一定要分开
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2020-08-19
老师,请问我买一批货,先汇款的,记:借 预付账款,贷 银行存款,来发票后,记:借 营业费用,贷 预付账款,这个账有错吗?,为什么费用结转时借方还有期末余额?
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2020-01-13
员工拿来餐饮发票来报销,做借方管理费用业务招待费,贷方其他应付款员工吗,等到审批好付款再借方其他应付款员工贷方银行存款?是这样吗
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2019-03-28
老师,我是商贸公司, 直接从买家那里发走一批货,运费是我公司付的 进项发票未开 分录 借库存商品 贷应付账款-暂估款 借预付账款-运费 贷银行存款 对吗
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2023-08-24
一般纳税人暂估服务成本借主营业务成本 贷应付账款-暂估款。收到发票时,可以记借应付账款-暂估款,应交税费-应交税费-进项税额 贷库存现金吗吗
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2019-03-03
支付物流公司的保安费(外包劳务) 计提 借:主营业务本-仓储服务成本-保安费 xxx 贷:应付账款-xxx 付款 借:应付账款-xxx 贷:银行存款 这样做对不?(不考虑进项税)
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2018-10-15
老师发放工资是这样做吗? 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应收款-代扣员工负担社保 贷:其他应收款-代扣员工负担公积金 贷:应交税费-个人所得税
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2025-04-30
老师,一般纳税人贷款买车该如何处理?车辆购置税、贷款发生的代理服务费,车价支付了首付款,以后每月按揭偿还贷款,这些账务如何处理?谢谢老师
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2019-08-04
当月交的社保费直接,借销售费用―社保,贷银行存款,当月不交计提是借销售费用 ―社保费,贷应付职工薪酬 ―社保费,交的时候借应付职工薪酬―社保,贷银行存款,对吗?什么时候用应付职工薪酬过渡
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2017-06-13
我公司为供应商,请问采用建行保理业务收款,我们需要承担什么费?费用有多少?
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2019-11-23
您好老师,我们买桶装水开的专票,比如付款100,借:应付账款100 贷:银行存款100;开了100.01得专票,借:费用100.01 贷:应付账款100.01,这多的0.01我们转入营业外收入可以吗?贷:应付账款 -0.01贷:营业外收入 0.01
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2023-05-09
按采购销售,借:库存商品 贷:银行存款 ,销售时,借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税金 。那包工包料施工的话,购买时,借:工程施工--材料费 贷:银行存款
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2017-01-15
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
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2019-12-14