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老师,我2019年11月份做了暂估材料分录13万元,成本也结转了,我现在年度汇算清缴把材料踢出来申报,我在2020年怎么样调整这笔分录,能不能给我具体写出来我看下,谢谢
1/257
2020-04-23
老师,我们是建筑企业。 很多材料是我们已经付款,但确实无法取得发票。我这个会计分录改怎么做呢? 完整分录是这样吗? 借:主营业务成本-材料成本 贷:应付账款-暂估入账 付款:借: 应付账款- 暂估入账 贷:银行存款 然后在所得税汇算的时候,把这个应付账款-暂估入账 全部调增是吗? 这个只能在汇算清缴的时候调整吗?平时能计入营业外收入不?
2/69
2023-03-28
老师,如果原材料是暂估入账,然后在领用原材料时发票还没来,等结转成本后发票才来了,那这样如果收到发票,发现金额和一开始入的金额不一样,那怎么办,如果冲掉原先的账,可结转的成本怎么办
3/842
2020-04-10
老师,我想问一下如果材料采购的时候做暂估材料款是123元,等对方开发票来的时候错开成213元。而且发票已经认证了,之前入账没注意就按照213做了应付账款,给对方付钱的时候又是按照123元付款,现在账面上应付里面多了90元,这个要怎么处理?
1/531
2019-05-29
属于本年发生的成本费用,单本年没有收到发票,年底可以暂估入账,汇算清缴前取得了发票,但发票开票日期不是本年已经是跨年的日期也是可以的吗?
1/1002
2021-12-04
当月购买的的商品80000.00元,未开票普通发票,当月暂估入账,请结转成本账务处理是怎么操作呢
1/309
2021-12-28
老师,我们公司每个月暂估材料一百多万,想问一下汇算清缴的时候会不会影响企业所得税?
1/759
2018-10-22
老师,我是小规模纳税人,20年有一个暂估入账的费用,我在21年5月20号,拿到了发票,我需要5月份做申报吗?
1/665
2021-05-20
老师2017年12月期末计提工程分包成本怎么计提呢?可以暂估入账吗?目前确定2018年会开来增值税专票11个点的劳务发票,收入已在2017年12月份确认。
1/1016
2018-01-10
合并报表中,上年度母公司开票确认收入,子公司没有确认收入怎么合并;母公司没有开票,作为发出商品发给子公司,子公司暂估入账,子公司发出后开票确认收入,怎么合并。
1/3519
2020-07-17
公司刚升为一般纳税人,开了专票出去。但是没有进项回来。是不是要暂估入账先,才能结转成本?
1/793
2017-09-08
假如本公司有一笔200万元收入,2016年11月已开发专票,但未确认收入,只作暂估入账处理。原因是2016年购进该批货物时对方未开销项票给公司,公司出售时已开专票。2018年收到该货物销项票但单价与2016年时相差太大,导致公司面临增值税和所得税增加的情况,处理该笔业务尽量使公司少纳税,注意合法、合规。麻烦老师帮忙写一下会计分录
1/725
2018-07-18
公司是建筑行业的,公司有很多挂靠项目,成本发票不能及时入账,但销售发票开出来给甲方,这样一来没有成本入账利润就太高,如果暂估入账,往来与真实往来是不对的,不好对账,这该怎么处理呢?
1/974
2019-03-06
那暂估入账,借:材料采购贷:应付账款,下个月发票回来入库存商品,到月末库存商品合计的时候要把这个库存商品的金额减掉对不对?因为实际货物已经在上个月发出了?
1/997
2016-09-23
暂估入账的固定资产折旧,竣工结算后、确定金额后折旧需要调整吗?
1/4376
2018-10-18
什么叫按暂存入库?分录怎么写?为什么要暂估入库 已经银行存款支付了 不是按支付金额入库吗?
1/358
2021-01-05
16年是手工帐 但是发现有个材料暂估时未登记应付账款-暂估明细账 也没有制记账凭证但是登记了原材料明细账 17年启动了快帐 已经做好几个月了 现在发现这个问题怎么办 起初肯定不对
2/996
2017-03-18
#提问#老师你好,我们是建筑施工企业,成本票没到时怎么做暂估入账,票到了以后怎么处理,如果票一直索要不到又怎么处理呢
3/570
2020-03-03
老师,你好,那个去年我暂估成本100万 会计分录如下: 借:工程施工-材料费 贷:应付账款-暂估入账-xx公司 月末结转工程施工至主营业务成本 今年我收到发票(专票20万税率13%)67.8万(分三个月每月22.6万),剩下40对方开不出来了,请问每次收到20万发票时我会计分录如何做?
3/569
2023-05-24
公司是个商贸公司的,购买库存商品钱已付,发票未回,然后又已经卖出去,哈月末结转成本的时候金额怎么算啊?是按暂估入账的价格还是除税的价格啊?
1/885
2017-12-04
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