老师,如果原材料是暂估入账,然后在领用原材料时发票还没来,等结转成本后发票才来了,那这样如果收到发票,发现金额和一开始入的金额不一样,那怎么办,如果冲掉原先的账,可结转的成本怎么办
温柔的坚持
于2020-04-10 12:46 发布 975次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-04-10 12:47
暂估结转成本的金额与发票金额有差异,你要按差额结转成本的
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你好,第三个分录应该是暂估成品入库,其它的是正确的少,如果冲回的话,暂估的结转的成本需要冲回去。
2021-06-21 09:39:01

你好,车间领用原材料,需要做领用材料的分录
原材料入库票未到,暂估入账
借:原材料 , 贷:应付账款-暂估
车间领用原材料
借:生产成本,贷:原材料
月末需要结转成本吗?你是指结转到哪个科目呢?
2021-12-13 20:44:56

可以红冲你多暂估的成本
2019-07-12 18:53:59

暂估结转成本的金额与发票金额有差异,你要按差额结转成本的
2020-04-10 12:47:45

你好,成本有出入吗?
2019-04-10 16:13:11
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