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老师,金蝶系统没有应付职工薪酬,应该在哪里建应付职工 薪酬。
1/2298
2020-03-10
发放工资、社保、公积金是用其他应收款科目还是其他应付款科目啊
2/561
2023-12-29
贷方 用往来款发工资贷方总账科目:其他应收账款,还是其他应付款?
3/2538
2020-06-16
个税申报里,个人社保部分是353.64元,但是大病补助是个人扣除5元没有体现在个税申报系统里,那么发工资分录里 借应付职工薪酬工资(个税税前申报工资) 借应付职工薪酬社保(个人部分)填353.64还是358.64?
3/977
2021-05-11
个税申报里,个人社保部分是353.64元,但是大病补助是个人扣除5元没有体现在个税申报系统里,那么发工资分录里 借应付职工薪酬工资(个税税前申报工资) 贷应付职工薪酬社保(个人部分)填353.64还是358.64?
3/1926
2021-05-11
单位是老人福利事业单位,设有食堂,设科目为其他应付款/食堂。收到伙食费做贷方其他应付款/食堂。支出做借方其他应付款。每月食堂人员工资社保跟单位职工一起计提,发放,缴纳。每月从其他应付款/食堂里发放食堂人员工资社保。就从业务活动费用科目和应付职工薪酬科目里红冲食堂人员工资。这样太复杂了。帮我看看对不对。能不能走什么简单点的方法
2/838
2020-11-11
项目部施工合同一直没下来,款也拨不下来,员工实际工作已经超前,工资没办法付款,我的劳务工资应该怎么处理?是按月做劳务工资表?等款拨下来再付款?还是等款拨下来一起再做工资表及付款?这个涉及到个税,我该怎么避免。
1/800
2017-10-09
老师这个表是不是说这个资产在减值?请问这个合理吗,应付职工工资期末在加,总资产在亏
1/426
2020-09-21
请教老师,由于前期 其他客观原因喊供应商多开了发票,借:固定资产 贷:应付账款。后来清理往来账时,对供应商的应付款按实际支付,所以要求按实际调账。那就只能按原分录对冲:借:应付账款 贷:固定资产。这样会有什么风险吗 请问这样有风险么
3/713
2020-01-10
你好,个人独资企业给投资者缴纳社保怎么做账,正常是:借:管理费用社保 、其他应收款 贷:银行存款,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款(但是个独不给投资人发工资怎么扣除个人社保承担部分呢?)
2/757
2023-10-08
询:工厂给工人发工资 ,平时是每月现金发放生活费2000元,其余的都年底发的,以前财务每月做账时自己常规做份工资表当月发放就入账了,现在老板要求给工人发放工资 打到工资 卡,经银行发放,正规化,但是还是每月先发放2000元生活费,其余年底发,那我现在就当月计提工资 :借 管理费用-职工薪酬 贷 应付职工薪酬-职工工资 !次月发放,那我做工资单时每月打卡发的2000元体现出来吗?那发放工资时分录: 借 应付职工薪酬-职工工资 贷 其他应收款-个人社保 贷 银行存款 贷 其他应付款-工资 ,这分录这么做对吗
1/2943
2018-03-16
假设一个员工社保全额1000 个人承担300公司承担700 缴纳社保分录 借 管理费用700 其他应收款- 社保员工个人承担部分 300 贷 银行存款1000 当月员工工资应发3000 实发 2700 计提工资 借 管理费用 3000 应付职工薪酬 3000 发放工资 借 应付职工薪酬 3000 贷 其他应收款-社保员工个人承担部分 300 银行存款 2700 上方分录有问题吗
6/1561
2021-11-09
设计公司支付挂靠资质人员的挂靠费,没有发票会计分录是不是:借:主营业务成本 贷:应交税金-应交个人所得税 银行存款 但我们老会计是支付时计入预付账款,发放工资在计提这些预付工资的
1/1718
2016-08-02
请问遗属工资要做入应付职工薪酬吗?怎么做账?要进行个税申报吗?
1/966
2020-07-20
老师,我们工资有部分没有发,直接记到应付职工薪酬的贷方可以吗?
1/822
2019-07-04
老师。年终汇算的时候。三项费用的。应付职工薪酬的工资标准怎么算。
1/357
2022-01-12
应付职工薪酬~工资科目年底累计金额贷方数比借方数小是为什么
1/1671
2019-10-16
计提年终奖金的分录是借管理费用职工薪酬 贷应付职工薪酬职工工资,可以不
3/302
2021-01-08
职工薪酬还有应付账款不是当月支付,都要计提吗?
1/1938
2017-10-11
你好,老师!年报里面应付职工工资包含企业为职工缴纳的社保合公积金吗?
2/674
2022-09-22
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