请问老师,是不是选第1种?我们公司注册资本1000万,已 问
是的,就是选择第1个就行 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师,报关单上的出口日期是这个月底,销项和购进发 问
你好,是的,没有开票的先报未开票收入。 答
公司借出去钱还不回来计提坏账借营业外支出贷其 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师您好!我们建筑分公司在江西,非独立核算单位,25 问
对,标识改为否后 江西分公司不用就地预缴企业所得税 全部利润汇总上海总公司,由总公司统一缴纳 增值税、附加税江西依旧正常预缴 答

贷方 用往来款发工资贷方总账科目:其他应收账款,还是其他应付款?
答: 你好,一般是其他应付款,但是如果个人卡主人还欠单位的钱有其他应收款的,那么就要:其他应收款
请问老师应付账款与其他应付款,应收账款与其他应收款有什么区别
答: 您好同学 应收应付一般是公司主营业务产生的 比如货款 其他应收其他应付一般是核算主营业务客户供应商之外的事项的,比如押金、个人借款等
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
想问一下老师我们的帐在外账公司那里,我发现他给我们的报表中其他应付款和应付帐款有好多帐挂在上面没处理,但是和我们实际业务根本就不符合,我理解的就是他们做账做错了,像这种的话我现在接过来做帐我能不能都把它们挂在,其他应收款待查差异,或应付账款待查差异,这个样的科目里面,等到后续查出来了再做调整
答: 可以的,这是处理遗留乱账的稳妥过渡方法。 过渡处理 你可以设置 “其他应付款 - 待查差异”“应付账款 - 待查差异” 等过渡科目,把与实际不符的往来余额先转进去,这样能先把真实的往来科目清理干净,不影响新账推进。 后续动作 后续再按大额、长期挂账优先的原则去核对原始凭证、流水,查明原因后逐一调整,记得留存好每笔调整的依据。









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王翠青 追问
2020-06-16 20:37
王翠青 追问
2020-06-16 20:39
徐阿富老师 解答
2020-06-16 21:09
徐阿富老师 解答
2020-06-16 21:11