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借:应交税费-转出多交增值税 贷 应交税费-转出未交增值税 什么情况做这个分录
1/784
2020-12-21
老师,你好.本月因为有享受进项加计抵减税额5%,而且没有交增值税. 分录:应交税费_转出未交增值税,贷:应交税费_未交增值税 借:应交税费_未交增值税,贷:其他收益_政府补贴
1/353
2024-05-15
月底结转税金的分录借方 应交税费-应交增值税-销项税额(还是结转未交增值税?) ,贷方应交税费-未交增值税,借方怎样记?这两个处理一样吗?
1/994
2019-03-04
应交增值税的贷方有余额怎么办,未交增值税和应交税金余额都为0.
8/3967
2019-03-06
单位是一般纳税人,账目简单,请问老师:一级科目应交税金下面设置应交增值税,未交增值税两个二级科目可以吗?日常有销售收入分录,借:应收账款或银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 需要交增值税:摘要:月末结转应交增值税 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税 次月缴费:借:应交税金-未交增值税 贷银行存款。这样做记账分录可以吗?哪里需要更正请老师指导下,谢谢,非常感谢。
1/978
2020-06-08
老师您好,月末结转税金,如果本月借应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-进项税,借,应交税费-销项,贷应交税费——应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-进项税,月末有未交增值税余额,对吗,还要结转到哪里去?
5/1225
2023-01-29
去年做的一张其他业务收入的凭证,当时做的贷方其它业务收入里的钱包含了一笔税金,但是没提出了当未交增值税中,现在补了一张发票,我现在要拿出来单独出一张未交这笔的凭证,其实这张发票按理我应该做:借方银行存款,贷方:其他业务收入;应付税金。但是我之前就只做了借方银行存款,贷方其他业务收入。请问这张发票里面的税金我该如何做一张
未交税金
的凭证?
1/982
2018-10-26
你好,关于【税务系统里的增值税金额】跟财务软件上的【应交税费-未交增值税】金额有差异,查不出原因了,为了这2个地方的金额调为一致,在财务软件上做会计分录把差异金额计入利润分配,可以吗
4/18
2025-08-15
金马商贸会计凭证,业务36 结转增值税,销项税额261441.60,转出未交增值税12139.47,未交增值税11089.47,怎么算的?
1/663
2016-05-23
老师月底要把进项税,销项税,转到未交增值税吗?具体应交税金怎么转,科目是什么,谢谢
1/437
2019-06-05
老师,刚接的公司发现上任会计把应交税费-教育及附加做成了未交增值税,这个月缴纳税金,我该如何做账?
1/575
2020-04-18
本月进项税大于销项税,余额是应交税金-未交增值税借方余额,结转下年,对吗
1/1103
2017-01-03
增值税月末结转到
未交税金
,下月交增值税时录入哪个科目
1/704
2018-01-11
税款逾期未交,想拿现金去税务局交,需要带什么材料过去?
2/2846
2017-06-11
应交税费二级科目是写未交增值税吗?那滞纳金怎么写呀
1/719
2017-09-16
结转本月未交增值税正确分录是什么?比如这个月未交增值税额为2000借:应交税费-应交增值税-转出未交税额 2000 贷:应交税费-未交增值税 2000还是:借:应交税费-应交增值税 2000 贷:应交税费-未交增值税 2000还是:借:应交税费-转出未交税额 2000 贷:应交税费-未交增值税 2000求正确分录
2/934
2019-01-07
政府会计里面待抵扣进项税额是不是3级明细科目呀?
未交税金
,已交税金呢?
1/745
2019-08-31
税控盘的账,我计入了减免税,月底有又把它用了,单就是没有结转,现在减免税上面借方还有金额,请问我要怎么结转呢?我结转到未交增值税了,那我未交增值税借方就有余额了,我每月要交的税又是对的,就是减免税,我把应交税金全部查完了 就是这个上面多了,老师帮我分析下是哪里出了问题呢
1/331
2022-05-09
老师好,这个科目不是很分得清,这个账上的数是不是得跟申报表上的数据一致。理不清这个思路。 应交税费-应交增值税-(进项税额 、销项税额、进项税额转出、转出未交增值税、已交税金)
1/219
2020-12-02
一般纳税人月末是转进:应交税金-未交增值税里了,小规模的是怎么结转?汇总一下应交税费-应交增值税吗?
1/692
2017-08-15
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