送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-12-02 11:24

购入商品是进项10  借库存商品  应交税费-应交增值税(进项)10
销售商品是15    贷主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项)15
 15-10=5要交税   借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5,贷应交税费—未交增值税5
缴税的时候,借应交税费—未交增值税5  贷银行存款5

星儿 追问

2020-12-02 11:31

多谢老师
进项税额转出和已交税金什么时候用到

森林老师 解答

2020-12-02 11:32

进项税转出,如你购回来的商品用于员工了,进了福利费这个进项不能抵扣就要转。
已交税金用的很少,一般是指当月计提,当月就缴税了。

星儿 追问

2020-12-02 11:35

那如果查去年交了多少增值税要看那几个科目呀

森林老师 解答

2020-12-02 11:36

同学,你好,应该看应交税费—未交增值税的借方

星儿 追问

2020-12-02 11:41

好的,老师。我还一直以为看已交税金科目呢

森林老师 解答

2020-12-02 11:41

同学,你好,那个不需要的,

星儿 追问

2020-12-02 11:42

谢谢老师
还有就是没有缴纳过增值税,申报表一直有留底进项税额。没问题吧?

森林老师 解答

2020-12-02 11:44

同学,你好,这个没有问题的。

星儿 追问

2020-12-02 11:57

好的。谢谢老师

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相关问题讨论
你好,你的具体问题是?
2017-02-07 15:26:43
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
这个已交增值 税与本月的有关吗?就是工程施工企业存在按项目预交的税款
2018-07-23 22:13:58
应交税费_未交增值税是次月缴纳上月 应交税费-应交增值税_已交税金是当月缴纳当月税金 次月缴纳上月 借:应交税费_未交增值税 贷: 银行存款
2016-03-29 14:30:51
你好,没有应纳税额是不需要结转未交增值税的
2017-10-28 17:11:49
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