税控盘的账,我计入了减免税,月底有又把它用了,单就是没有结转,现在减免税上面借方还有金额,请问我要怎么结转呢?我结转到未交增值税了,那我未交增值税借方就有余额了,我每月要交的税又是对的,就是减免税,我把应交税金全部查完了 就是这个上面多了,老师帮我分析下是哪里出了问题呢
嘻嘻
于2022-05-09 19:05 发布 524次浏览
- 送心意
小小霞老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,
如果是期末结转增值税分录,是对的。
2020-07-13 15:58:48

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-07-13 15:59:54

购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44

第一个分录对。在做增值税结转时,就是把应交税费--应交增值税下三级科目,全部结转至转出未交增值税,然后将转出未交增值税结转至未交增值税
2017-05-08 11:10:07

你好!
平时不需要的
2018-12-04 18:53:26
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