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融资租入固定资产,固定资产和发票都没到,现在付了一笔钱给融资公司,这个月先付钱下个月发票到。如何做分录? 这个月借:预付账款 贷:银行存款 下个月红冲 借:-预付账款 贷:-银行存款 然后在:借:财务费用 贷:未确认融资费用 借:长期应付款--应付融资租赁款 贷:银行存款 嘛?
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2022-05-31
交员工宿舍租赁费是借:管理费用-福利费,贷:银行存款对不对
1/683
2018-11-19
客运服务费,计算抵扣税金。借:差旅费 借:应交税费 贷:银行存款
1/1026
2019-05-20
购买金税盘后如何做帐?借:管理费用贷:银行存款借:应交税费-应交增值税-减税额贷:管理费用然后呢?
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2019-01-02
老师我把打印机费用1300一次入费用这样记可以吗 借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用 贷:累计折旧
1/812
2020-03-16
收到退回多余的广告费是借库存现金,贷销售费用吗,前面做的销售费用入账的,还是贷预付账款呢
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2018-11-14
"融资租赁利息,计入借 财务费用 贷方 未确认融资费用 借 财务费用 贷 银行存款,买车分期产生的"
1/935
2023-03-15
老师 按新会计准则 政府补助科技研发费买设备后 分录这么做对吗?借 研发支出–设备购置费 贷 预付账款 –设备厂家 ,付款时 借预付账款–设备厂家 贷 银行存款, 发票来后 借 固定资产 贷预付账款– 设备厂家,
2/884
2021-09-27
老师问一下,1月付2016年的网费47000,我该怎么做分录呀?是借:预付账款 贷:银行存款吗? 2月摊销时借:管理费用 贷:预付账款 这样对吗老师?
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2016-01-28
老师,请问就是办公室的物业费付了,但是没回来票,我做分录借其他应付款,贷银行存款,等票回来,再,借管理费用,贷,其他应付款,对吗?
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2021-03-16
有一笔付款分录是:借:管理费用 100 贷:银行存款100,因系统原因又冲正做的分录是:借:银行存款100 贷:管理费用100,最后又付款一次成功分录:借:管理费用100 贷:银行存款100,科目余额表管理费用明细金额会是200,也是跨月了,要怎么调整管理费用其实只付100出去
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2020-12-08
请问我们公司缴税不计提,分录是这样写不?借:税金以及附加 贷:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 贷:银行存款 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款。那最后应交税费怎么结转呢?
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2022-04-02
个人承担6113.25 公司承担17228.25 银行存款付23341.5 全部制造费用 请老师看下五险计提发放分录怎么写?并带上金额,谢谢
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2022-01-02
发现上一年度的账做错了,怎么调整,现在系统分录:借:管理费用-差旅费4333.5贷:其他应收款4000,银行存款333.5。实际应该是:借:管理费用-差旅费2318.5,管理费用-开办费350,管理费用-修理费1473.45,应交税费-增值税进项说191.55,贷:其他应收款4000,银行存款333.5
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2020-02-13
财务费用 借方手续费50元,贷方利息收入100元, 手工帐记账1、手续费 借:财务费用 50 贷:银行存款 502、利息收入 借:银行存款 100 贷:财务费用 1003、月末结转 因此时 财务费用贷方余额有50元 则 借:财务费用 50 贷:本年利润 50那么本期借方发生额为100,贷方发生额为100,期末月为0,据此登记账簿,申报税务 。 这么做账,规范吗?
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2017-03-13
当月交的社保费直接,借销售费用―社保,贷银行存款,当月不交计提是借销售费用 ―社保费,贷应付职工薪酬 ―社保费,交的时候借应付职工薪酬―社保,贷银行存款,对吗?什么时候用应付职工薪酬过渡
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2017-06-13
本月开票未发生成本,需暂估成本,借工程施工-劳务费,贷:其他应付款,结转借主营业务成本,贷工程施工劳务费;次月红冲后,记账借其他应付款,贷应收账款。这样可以吗
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2024-10-26
借:受托代销商品贷:受托代销商品款借:银行存款贷:应付账款应交税金—应交增值税(销项税额)借:应交税金—应交增值税(进项税额)贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款借:银行存款贷:主营业务收入—手续费应交税金—应交增值税 委托代销商品受托方分录为啥是借应交税金贷应付账款呢
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2019-03-20
老师这是厂家发货明细单。这个物料扣款咋做账务处理。是借库存商品负的4286.2.贷预付账款4286.2.还是借销售费用-物料费4286.2.贷预付货款4286.2
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2022-04-13
上个月收到一笔款,不知道啥钱,借银行贷其他应付款,这个月知道了,是差旅费,那就借其他应付款,贷银行,请问老师,费用该怎么体现
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2019-09-10
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