送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-01-28 12:13

老师待摊费用不是取消了吗?

珍惜 追问

2016-01-28 13:22

好的,谢谢老师

邹刚得老师 解答

2016-01-28 12:10

取得发票你可以  借;待摊费用    贷;预付账款
然后再按规定摊销

邹刚得老师 解答

2016-01-28 12:15

还是有很多企业在用这个科目,而且有的业务用待摊费用核算更准确

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相关问题讨论
你好  咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12
借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43
同学,你好,可以等发票来了再做账,但是如果 跨月了,你钱出去了,肯定要体现一下你支付钱的账务处理,所以是预付账款了
2022-04-07 14:05:23
收到发票之后借管理费用贷预付账款
2020-02-26 16:16:04
您好 支付的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票摊销 按月 借:管理费用 按月摊销金额 贷:预付账款 按月摊销金额 然后做个摊销表 每个月写份摊销分录就好了
2019-12-24 12:52:06
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