送心意

家权老师

职称税务师

2022-04-02 14:56

先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项
 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税

努力向上 追问

2022-04-02 17:49

全部已交呢?应交税费-转出未交增值税最后要结转到哪里吗

家权老师 解答

2022-04-02 21:43

这个应交税费-转出未交增值税科目是不需要转平余额的哈

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你好,调3-8月应交增值税你没提出来,计入收入了吗?如果是的,就,借,主营业务收入贷,应交增值税
2024-01-11 17:52:08
同学,你好 嗯嗯,是的
2022-09-27 11:25:19
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
您好同学,你的理解是正确的
2022-09-04 11:01:11
可以的,然后你再做一个计提附加税的。借税金及附加 贷、应交税费,城建税、地方教育、教育附加
2024-08-21 11:47:11
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