送心意

家权老师

职称税务师

2022-04-02 14:56

先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项
 如果小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税

努力向上 追问

2022-04-02 17:49

全部已交呢?应交税费-转出未交增值税最后要结转到哪里吗

家权老师 解答

2022-04-02 21:43

这个应交税费-转出未交增值税科目是不需要转平余额的哈

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相关问题讨论
对的。
2018-11-25 21:13:52
对的,最好增值税和附加分开
2019-01-09 09:35:06
您好!大体上是这样。不过 计提税金及附加是借税金及附加 贷应交税费-应交城建税等 支付的时候,借 应交增值税-未交增值税 应交税费-应交城建税等 贷 银行存款
2017-03-17 16:30:03
是的,整体分录是正确的。
2019-09-06 10:26:56
你好,调3-8月应交增值税你没提出来,计入收入了吗?如果是的,就,借,主营业务收入贷,应交增值税
2024-01-11 17:52:08
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