交的增值税不计提可以不?直接借记应交税费,贷银行存款了
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2017-03-10
20年1月初交了19年12月印花税,直接是借应交税费,贷银行存款,没有计提,现导致2020年应交税费一直不平,怎么调账
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2020-07-06
比如所得税在3月份没有计提,在四月份直接交 了所得税,那四月里写分录,借应交税费所得税,贷银行存款,还需要结转吗
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2019-07-02
建筑行业 按简易办法预交增值税 需要通过“应交税费-预交增值税“科目核算吗?
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2019-08-13
某化妆品公司销售一批高档化妆品,销售价格(不含税)为20000元,消费税率为15%,则应纳消费税为?
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2019-12-31
老师,您好,这是之前会计做的计提工资,我都没看到她做个税和社保,有其他应收款的,参考下是否做得对吗,谢谢计提工资时,借:管理费用-工资                贷:应付职工薪酬/工资 计提个税:借应付职工薪酬/工资         贷:应交税费-应交个税 计提社保个人部分时,借应付职工薪酬/工资                贷,其他应付款,(因为不按时交缴社保费) 计提社保企业部分:借,管理费用/社保                          贷:应付职工薪酬-工资     每月缴纳个税时,借,应交税费应交个税所得税                      贷银行存款   每月缴纳社保个人部分时借:其他应付款                贷:银行存款
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2020-07-09
应税消费品视同销售的应税环节,是不是以市场平均销售额为计税依据
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2023-03-15
老师请问增值税一般纳税人主表第一行,这个数是从哪来的?通常情况下第一行等于第二行,为什么有第一行大于第二行的情况?
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2018-12-16
老师计提增值税的分录是 借:应交税费-应交增值税(1%增值税)贷:应交税费-未交增值税 等交纳的时候是 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款吗
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2022-04-07
专票实际报销总金额为867元,如何写帐务处理?这样做对吗借:管理费用841.75 应交税费30.5,进项转出一5.25贷 银行存款867
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2018-10-24
5月1日起运输行业税率调整为10%,有很多业务是4月发生5月确认收入的,那我应该开10%的发票还是11%的呢?
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2018-05-24
老师,这题的分录是这样吗? 借:委托加工物资80000 贷:原材料 80000 借:委托加工物资1000(加工费)+9000(消费税) 借:应交税费(进项)130 贷:银行存款 10130
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2021-08-26
销项大于进项时,可不可不用结转分录也,我觉得搞得好复杂,直接写这样分录可以吗,借,应交税金,贷,银行存款
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2018-01-19
老师 你好 7月缴纳6月税金该怎么分录? 借:应交税费…… 贷:银行存款…… 后面还需要做别的分了吗? 对于税金这块一直不太懂麻烦解答。谢谢
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2019-08-20
餐饮公司,属于个体,国税和地税都是按季度缴纳。前期没有会计建账,现我从1月开始建账,1月缴纳2016年第四季度的国税和地税,我的凭证做的是借:应交税费 贷:银行存款 但是我需要在建账是录一个应交税费的期初数嘛,以便缴纳时可以冲平应交税费这个科目
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2017-02-23
老师,我想咨询下,发票分录要:是银行存款,贷:销售收入 贷:应交税金(销项)
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2022-02-14
这个季度4月份开出了6万,5月份开了1万多,6月份开了6万的票,季度共开了13万多超过了季度9万的免税政策,到这个月月底是不是要做一笔 借:应交税费 贷:银行存款的分录?
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2017-06-17
老师银行存款缴纳社保 借应交税费-社保 还是费用里面的社保?
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2019-05-06
公司为一般纳税人,购入办公用品,取得专票,分录为 借:管理费用—办公费,应交税费—未交增值税,税金如何更正,通过应交税费—销项税
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2021-11-03
被挂靠会计处理 开票给建设方 借:合同资产-**工程 贷:合同结算-**工程 应交税费-应交增值税(销项税) 收到钱账务处理 借:银行存款-**银行 贷:合同资产-**工程 挂靠个人把成本费转给股东个人账户提供成本票 借:银行存款-**银行 贷:应付账款-**股东 借:合同履约成本-工程施工-**工程(人、材、机)费用 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款-**银行 工程款到账转给挂靠人 借:应付账款-**股东 贷:银行存款-**银行 新手也不知道哪里存在风险和不对的地方,麻烦帮订正一下,谢谢
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2022-08-08