送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-06 16:38

您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷:银行存款

好好学习天天向上8 追问

2019-05-06 17:11

外账的话如果没开发票的话要不要确认收入

bamboo老师 解答

2019-05-06 17:35

这个根据各个单位的实际情况 看有没有到确认收入的时点

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您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 银行存款 缴纳社保 借:应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
2019-05-06 16:38:41
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好,用第一种就可以了
2016-11-17 19:22:20
你好; 你具体是要问什么内容;这样好具体判断   
2022-05-05 17:02:50
同学你好 买方是给销售方113000 ;增值税是由买方负担,买方将税款给卖方;
2021-04-02 09:45:39
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