送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-06 16:38

您好
计提
借:管理费用——工资
管理费用——单位社保费
贷:应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——个人社保费
银行存款
缴纳社保
借:应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷:银行存款

好好学习天天向上8 追问

2019-05-06 17:11

外账的话如果没开发票的话要不要确认收入

bamboo老师 解答

2019-05-06 17:35

这个根据各个单位的实际情况 看有没有到确认收入的时点

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相关问题讨论
你好; 你具体是要问什么内容;这样好具体判断   
2022-05-05 17:02:50
借银行存款35万, 库存商品25万 贷实收资本青胜蓝公司60万 借应交税费,贷银行存款25万。
2023-04-10 22:26:17
你好,你这边是需要做分录吗?还是遇到什么问题
2022-04-13 18:55:03
可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
你好,学员,新年好 预交的不需要计提的,学员
2022-02-03 22:22:06
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