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重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
1/260
2023-05-11
是从一本书上看到题目,不明白,房地产开发持所收取的出票日期为2月26日,期限为4个月,面值为100万元的不带息银行承兑汇票一张到银行贴现,假设该企业与承兑企业在同一票据交换区域内,银行年贴现率为8%,为什么贴现天数只有83天
2/974
2017-03-02
是先收到钱,做借银行存款贷预收账款,公司开完发票做收入,他做成借其他业务收入,借应交税费――增――销,贷预收账款了,所以预收账款不就成双倍的了吗
1/1386
2019-02-21
老师,我们单位刚开始,所有的收支都是通过收款收据完成的,没有正规发票,这个该怎么办
1/420
2016-12-19
员工借款时候写了借款单,然后出纳复印了一份给会计入账,还款时也没开收据,直接把借款单原件给了员工,这样可以吗?正确的方法应该怎样呢
1/1203
2017-09-14
延期赔款的分录怎么做?是借:主营业务收入 贷:应付账款_延期赔款 还是借:应收账款 贷:应付账款_延期赔款
1/939
2018-02-24
某公司2012年度销售收入净额为6000万元,年初应收账款余额为210万元,年末应收账款余额为430万元,年末应收票据余额为120万元,每年按360天计算,该公司的应收账款周转天数24天,该公司年初应收票据余额是
1/3001
2019-04-11
个税是发放工资的时候确认出来的发放工资时 ,应该是借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金我们公司之前的会计是这样做的发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 其他应付款——个税 库存现金/银行存款或现金交个税时借:其他应付款——个税贷:应交税费——应交个人所得税借:应交税费——应交个人所得税贷:银行存款我想不通她为什么走其他应付款呢?
1/959
2019-01-03
收到转账支票后进行背书转让,要从银行存款账户过渡一下。借:银行存款,贷:应收帐款;同时借:应付账款,贷:银行存款,这样没问题吧?
1/1058
2019-03-15
员工办事借款,有的事情确实没法取得发票,剩余的借款就在挂账,我现在想做一笔现金,收回借款,然后平账,这样可以吗?
2/1126
2017-12-25
重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
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2023-05-11
重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
1/310
2023-05-11
老师,公司提现一直是转到出纳个人户头。然后开支。原财务按提现分录借现金贷银行存款,这个是不是不规范?1、问是否借其他应收款 贷银行比较好2、其他应收款二级科目挂出纳名字还是挂其他应收款~备用金更好?
4/1311
2019-07-13
老师,我从代理记账公司接手外账,发现他们出具的资产负债表,预收账款的期末数没有算应收账款的贷方数据,预付账款的数据是根据预付账款的借方-贷方,没有算应付账款的借方。我现在接手的话应该接着按照他的套路出具资产负债表么?还是可以调整数据?因为一直以来给税务局上报的报表都是他们出具的,我新接手,不知道需要需要调,如果要调,我怎么调整?因为年初数也不一样,就是我根据他们给我的余额表,把期初数据填到软件后,出具的资产负债表和他们的资产负债表,预付/应付/预收和应收账款的年初数和期末数,都不一样。
1/676
2020-12-25
重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
1/270
2023-05-11
重分类 应收账款的贷放到预收账款 那报表的原有数据预收账款该怎么处理 还有应收账款 应付账款 预付账款 原有数据如何调整
1/589
2023-05-11
1、我司支付物业费。借:其他应收款-应收其他企业款3063 贷:银行30632、转账 借:物管理费,2889.62 其他应收款-应收其他企(带抵扣进项税173.38? 贷:其他应收款-应收其他企3063
4/2389
2017-02-20
1、其他应收款中,借方金额:8000元 贷方金额:6000元,在资产负债表中,分别在哪个科目体现和计算?2、发现第1-2季 度资产负债表的“其他应收款”是科目其他应收款借贷方的合计,要直接改报表吗?
1/735
2020-10-20
老师我现在要注销公司,其他应收款款借方余额有8万多,收不回,如何处理呢
1/1366
2020-06-28
老师,这是我前任做的吧公司车卖了车,二手市场需要开张发票给他做的分录,我现在遇到问题是。开了发票,二手市场还没有卖掉,我是不是把现金改为应收款?那还要做清理科目吗?我第一次做,不会
1/287
2020-06-05
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