送心意

meizi老师

职称中级会计师

2023-05-11 09:25

你好;    原来的 数据还在预收账款栏次体现的 ;    重分类是重分类负数的金额; 比如应收账款 负数  在预收账款栏次体现。   

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相关问题讨论
其他应收款和其他应付款也是往来科目呀
2023-03-01 09:16:27
同学你好 是不是应收账款、预付账款、其他应收款、资产类科目? ——是的; 是不是应付账款、预收账款、其他应付款属于负债类?——是的; 资产类余额在借方还是资产,余额在贷方是负债 负债类余额在贷方是负债 ,余额在借方是资产
2022-01-04 15:38:58
原来数据不用处理,这是调表不调账
2023-05-11 09:26:24
你好,按这个公式计算 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2023-05-11 09:24:55
可以根据需要设置预收、预付的
2020-04-08 11:11:26
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