送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-28 13:37

你好  你做坏账 。借信用减值损失贷坏账准备 确定坏账 借坏账准备贷其他应收款

翅膀 追问

2020-06-28 17:52

就是这月发生也做减值准备吗?

meizi老师 解答

2020-06-28 17:56

你好 嗯是的 你确实收不回来了就做坏账处理

翅膀 追问

2020-06-28 18:05

那应该不用补税的啊

meizi老师 解答

2020-06-28 18:06

你好  你坏账   不能提供合理证明资料的  是要缴纳所得税的哦    要调整处理

翅膀 追问

2020-06-29 08:26

我做在管理费用里面,年报就我调整,可以吗,

meizi老师 解答

2020-06-29 08:56

你好    你坏账 走账 不能计入管理费用。 你要走计提和确定坏账的分录哦 看我上面写的

上传图片  
相关问题讨论
。其他什么数据也没有了,那就把差额计入未分配利润,
2022-03-14 12:24:32
同学你好 没超出三年的没事 不是股东和法人也没事
2022-01-19 14:17:53
你好,其他应收款余额过大,是账实相符的吗? 
2022-01-04 11:08:42
你好对方欠你们单位的。
2021-12-15 14:00:05
同学你好, 借,银行存款1500 贷,其他应收款1500 余下的500做为其他应收款的余额;
2021-11-20 15:26:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...