送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-02-21 10:48

你好,确认收入分录是错误的 
借:预收账款、 
贷:其他业务收入

天使 追问

2019-02-21 10:52

所以我把原分录冲掉,在做借预收,贷收入,预收也不平呀,因为她收到钱,就做一笔预收,借银行存款,带预收,确认收入时又做,街收入,税费,贷预收,这样冲掉一个预收,还有一个预收呢呀

小惑老师 解答

2019-02-21 10:55

不是确认收入时又做,街收入,税费,贷预收, 
借:预收账款、 
贷:其他业务收入 
销项税额 
这样处理的

天使 追问

2019-02-21 10:59

我现在接受的会计账就是这么做的,收到钱,借银行存款,贷预收账款,开完发票后,她做借其他业务收入,应交税费――销,带预收账款,这样贷方不是两个预收账款了吗,我现在调账怎么能调平呢

小惑老师 解答

2019-02-21 11:00

你把他借其他业务收入,应交税费――销,带预收账款用红字冲红,然后按照我的分录做账

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相关问题讨论
你好,确认收入分录是错误的 借:预收账款、 贷:其他业务收入
2019-02-21 10:48:26
你好,这是冲销收入的凭证,是吧
2019-02-21 10:43:38
你好!你开发票未收到款 借:应收账款 贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税 进项税额 等收到钱 借:银行存款 贷:应收账款
2019-12-05 14:04:13
你好您处理的业务正确的
2019-10-25 08:47:22
你好; 你们销售 设备的话; 可以这样来做账的; 做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费
2022-04-14 15:12:46
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