老师,员工工资一年12要,平常每月发5千,剩余年底一次 问
同学,你好 你有专项附加扣除吗? 答
老师您好,这个人员是我们公司的职工,也给申报着个 问
你却人员信息采集里面看下这个职工状态还是正常吗? 答
我属于零基础学习CPA,跟着班学习一年可以过6科吗? 问
零基础学习,一年全过,非常难 答
老师,这个公司可以开房屋租赁发票不,有房子,一直在 问
可以开的,据实交税就行 答
年终计提所得税费用的全部分录 问
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 答

以前会计做收入做成借其他业务收入,借应交税费――增――销,贷预收账款,这样预收账款就是双倍的了,怎么冲平呢
答: 你好,这是冲销收入的凭证,是吧
是先收到钱,做借银行存款贷预收账款,公司开完发票做收入,他做成借其他业务收入,借应交税费――增――销,贷预收账款了,所以预收账款不就成双倍的了吗
答: 你好,确认收入分录是错误的 借:预收账款、 贷:其他业务收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
①收到定金 借:银行存款100贷:预收账款100②开给客户发票时 借:应收账款234贷:主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34 ③冲会之前预付款项 借:预收账款100贷:应收账款100这样做可以吗
答: 收到定金 借;银行存款 贷;其他应付款 确认收入 借;其他应付款 100 应收账款 134 贷;主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34
一次收到半年房租,会计分录是这样做吗?收到时借:预收账款 6000 贷:其它业务收入 应交税费—应交增值税—销项税确认收入借:银行存款 1000 贷:预收账款 1000
老师,收到设备款,做借银行存款,贷预收账款,开票的时候做借预收账款,贷主营业务收入、应交税费,这样是对的吗?还是一定要做借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,借预收账款,贷应收账款
之前取得的收入是做预收账款,那现在开了两张普票,应该做借 预收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费应交增值税税?这样可以吗?
借:应收账款贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收水电费开了发票 但是主任说不计收入直接冲其他业务成本 请问怎么做账呢





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