老师,去年年末的应交增值税余额是借方0.01,请问怎么调平?转出未交增值税加进项的数比销项多出0.01
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2016-05-26
我现在是进项都做入待认证进项税,然后月底是不是先从待认证转入进项税额,再从进项税额转入应交税费-应交增值税-转出未交增值税,
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2019-08-02
老师,我新接手一家公司的帐,我看前面没把进项税额和销帐税额结转到应交税费~应交增值税~转出未交增值税,导致这个科目一直有余额,这个需要结平吗,还是到年底再分别把一年的进项税额和销项税额一次结平呢
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2019-10-05
附加税有个不是按增值税算的吗? 还有,我这个月的增值税分录是:借:应交税费-应交增值税-销项税额 25543.59 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 23723.71 应交税费-转出未交增值税 366.89 那留抵的1452.99显示在哪里呢?哪个科目?
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2017-10-20
请问老师,例如公司5月份进项税额是10000元,销项税额是7000元,留底税额是3000元 我月末的时候需要做一个结转吗? 借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000元 贷:应交税费-应交增值税-进项税额3000元 老师确定一下对吗?
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2020-06-05
老师:您好,在确认收入时,我的销项税计入,应交增值税~销项税额, 在月底结转时,我看大多数分录都是 借:应交增值税~转出未交增值税 贷:应交税费~未交增值税 这样做的话,销项税额那里一直就有余额了?。
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2021-10-25
老师,我是用这一期的留底税额抵扣上一期的增值税,不是上一期的留底抵扣这一期的,为什么是借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费―未交增值税呢
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2019-05-16
老师,2月份进>销,有个结转的减免税额280在借方,3月份销>进,需要交税,我还需要做分录把2月份280结转到应交税费_应交增值税_转出未交增值税里面吗?
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2022-04-01
结转进项税额的时候, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 明细账里面有转出未交增值税这一栏,刚好这个就平了。那应交税费-未交增值税这个明细填哪里呢?
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2018-12-05
工资薪金支出的账载金额和实际发生额怎样确认税收金额
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2018-07-12
工资薪金支出的账载金额和实际发生额怎样确认税收金额
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2018-06-25
工资薪金支出的账载金额和实际发生额怎样确认税收金额
1/1778
2018-06-28
我收到对方给我开的发票只有金额没有税率单价税额和数量这样的发票可以吗
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2019-07-22
发票开完之后,那个税额是开票方上交的税额,还是消费方抵税的金额?
1/1980
2019-10-24
老师您好,我公司是一般纳税人,因季度开票未达30收到电子退税,当时缴税也是直接入的主营业务税金,未计提到应交税金里,收到退税借银行存款贷主营业务税金―XX税可以吗
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2019-10-17
这个是个体户的查账征收,是季报,原来的会计只报过18.1月的部份金额15233.01,还有319730.13元实际上是2018.1--6月未报的金额,我现在报可以把还没报过的金额一起填在第3栏次吗?
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2018-07-07
老师,利润表上净利润本期数据,与资产负债表上的未分配利润的期末额的数据是一致的吗、利润表本年利润本期期末余额552385.41,本年累计金额993668.93,资产负债表未分配利润期末余额867590.94,期初-126077.98
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2021-03-12
你好老师,我们公司的未分配利润金额过大,有什么风险?有什么方法解决吗?
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2022-08-20
企业开出转账支票一张,金额35000元 用于购买原材料,企业己记账,银行未记账
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2022-12-28
老师,资产负债表中期未金额是正数,是表示应该收回的钱还是欠人家的钱?
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2019-09-17