老师,我新接手一家公司的帐,我看前面没把进项税额和销帐税额结转到应交税费~应交增值税~转出未交增值税,导致这个科目一直有余额,这个需要结平吗,还是到年底再分别把一年的进项税额和销项税额一次结平呢
平过
于2019-10-05 14:03 发布 742次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
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