请问老师,例如公司5月份进项税额是10000元,销项税额是7000元,留底税额是3000元 我月末的时候需要做一个结转吗? 借,应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000元 贷:应交税费-应交增值税-进项税额3000元 老师确定一下对吗?
风信子
于2020-06-05 00:40 发布 592次浏览
- 送心意
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-05 00:52
同学你好,借,应交税费-未交增值税3000元
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税3000元
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
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