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请问老师:和甲方的合同是和本公司签订的,发票和收款都是本公司开具和收的,但是派遣的劳动人员的人事关系和工资是在关联公司的,这种情况有风险吗?属于虚开发票吗?
8/298
2023-05-29
我们是劳务派遣公司,客户代发工资表中应交个税是128,我们账上贷记“应交税费-应交个税 128”。但人事通过税务筹划算出的个税是116,缴纳116。二者差额12元。这12元对方不要了,账上不能总在“应交个所税”里挂着。我们应该怎样调整,求详细分录
1/388
2018-04-23
求劳务派遣公司收到代发工资社保会计分录。我们是一月收到钱,二月开票。借银行存款贷预收账款。开具发票的金额是12万多。那么问题就来了,我是把这部分全部计入主营业务收入?还是借预收账款 贷主营收入 贷其他应付款工资社保?
4/2572
2016-11-05
老师,劳务派遣公司收到代缴的保险费假如有100,实际交保险是50但是开发票时100块钱全部差额征税了,那剩下的50其实就是收入,但做到了其他应付款保险里边了,日积月累其他应付款太大了,老师剩下的这50应该转主营业务收入还是营业外收入
1/455
2021-12-03
老师好,我想问一下派遣公司开出来那个发票数是代收,不做收入处理。那记到哪个科目好一些呢
1/48
2024-04-09
物流派遣公司,每年帮员工缴纳保险费,要几十万,拿到发票后,是一次性计入管理费用吗,还是要分摊
1/886
2019-09-06
老师好,我想问一下派遣公司开出来那个发票数是代收,不做收入处理。那记到哪个科目好一些呢
1/6
2024-04-09
一家刚成立不久的公司,前期公户打款入个人卡做备用金,但是这个卡主非本公司员工(总部派遣人员),她支付的餐饮住宿劳保用品,是不是不能走报销账,那应该如何做账合理?
1/807
2018-01-09
劳力派遣的一般纳税人,简易征收5%的,我们分两种发票开,管理费用用专票,工资用普票,现在我要把普票的工资转为成本那里去,怎样做会计处理?还有普票那边的税怎样处理呢?
1/504
2017-08-07
要是派遣单位 汇算清缴时是不是就不写到工资薪金支出里 小规模 只有个兼职人员 有点兼职工资
1/297
2022-03-04
总公司向分公司派遣技术人员,工资由分公司向总公司支付后发给员工。这种情况也需要开发票吗?
1/1223
2020-12-17
事业单位收到劳派公司退回的单位社保费怎么办
1/466
2023-02-25
我们公司有几个人是和别的公司签了劳动合同,名义上是劳派到我们公司上班,但是那个公司没有劳派资格,现在要让我们走技术合同结工资的钱给他们这样可以?
1/188
2021-03-30
请问老师:劳务派遣公司汇算清缴时1.工资薪金账载金额4128650实际发放3722810该怎么填?2.管理费用里有580的办公费是白条怎么调整增?3.财务费用购买支票借方列支40.2,利息收入贷方列支716.89,在A 104000表里怎么填?4.计提的工资如果没发放能不能确认成本?
1/918
2019-05-07
公司向合作公司委派一名财务人员,发的工资应该按什么项目开票?税局说开管理费,认为应该开劳务费
1/1959
2017-09-06
老师,劳务派遣公司,小规模,做凭证确认收入时,我是按发票面额的未税收入做的,但是增值税主表的系统自动带出的收入是差额后的金额(就是管理费),这样,我申报利润表和企业所得税时的收入,就和主表不一致了?
3/36
2025-04-07
收到劳务派遣公司开具的人力资源发票(差额征税),填增值税申报表进项表金额栏时,是用税额/税率的金额填(就是发票上的不含税金额-差额征税金额),还是直接按发票上的不含税金额填写,此份发票是差额征税的,谢谢
1/1724
2018-06-03
请问老师?就是劳务派遣公司,给客户开了票,但是当月钱还没有收到。所以没有给员工发工资了,那当月我有什么办法可以先结转成本啊?可不可以。先挂主营业务成本,贷应付职工薪酬?等到下个月来钱了,在借应付职工薪酬,代银行存款?
6/1324
2020-06-19
老师,劳务派遣公司,4月,5月不发工资,老板不走公帐给员工给一部分生活费,6月份一次拔来员工款2万多,老板让把4,5月的工资做更正,(因2万多是4,5,6,三个月的工资款),这怎么做 个税怎么做 个税也做不了更正啊
1/497
2018-06-24
向用工单位收取用于支付给劳务派遣员工工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金的费用开具在一张普通发票上,向用工单位收取的全部价款和价外费用扣除上述金额后的余额为销售额开具在一张增值税专用发票上。
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2024-05-30
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