这个月在出口退税系统里申请退税了。分录,借,其他应收款 贷,应交税费―出口退税这个钱还没有退回来。增值税主表不是有一个免抵退税额。那什么时候填啊
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2019-01-19
免抵退税汇总申报表》借:主营业务成本贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)借:其他应收款-应收补贴款贷:应交税费-应交增值税(出口退税)还是没懂这个处理不知道是什么过程和原理
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2023-03-12
您好老师,跟你咨询个问题,餐饮行业一般纳税人从合作社或农场购进的肉蛋禽是免税的能抵扣税款吗?如果可以,按哪个比率抵扣?
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2022-01-05
是一般纳税人餐饮行业的,但是没有进项票抵扣,供应商开票的都是蔬菜类等是免税的。是去税务那里调整为加工固定抵扣金额嘛?
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2020-07-15
老师,我开个体工商户,一般是核定征收,还是查账征收啊,这个有什么区别啊@娜娜老师³,实操班主任 现在免税45万,那个人经营所得免不免啊 我看有的说,不超过30要两个税都免?
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2021-09-08
老师,首次购买的税控盘和一年维护费合计480元可以全额抵扣增值税,我们现在没有收入,我记管理费用~办公费 等有收入了再 借应交税费~减免税额贷管理费用~办公费 这样对吗
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2018-11-07
@郭老师,976.22是减免税额
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2022-01-10
研发加计扣除的减免税额怎么计算,注意是减免税额,
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2019-03-21
一家公司有减免税额500元,现在企业被合并了,减免税额是要再新企业中减免吗?
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2020-07-20
老师 这里的减免税额是有公式 不太懂为什么这么算 最终应交的税 需要用50减去减免税额吗
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2021-10-19
大陆的公司给香港的公司进行分红,分红实际到手的金额100万美元,香港的公司享受税收协定的减免税额应该怎样计算?
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2024-12-19
老师减免税额怎么计算的?
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2019-08-13
我们是小规模,符合小微企业免税政策,免交的税额是不是记 减免的分录是:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入?填表时候,这个营业外收入 应该填哪个栏目里面呢?
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2018-05-07
小规模企业月开票3⃣️万以内免征增值税、城建税、教育费附加,1、免征的增值税结转到营业外收入吗?2、免征的城建税及教育费附加需先计提后再转入营业外收入科目吗?
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2017-10-23
老师你好 请问一下税控盘全额抵减是 记入 “应交税金-末交增值税 ”好呢还是“应交税金-应交增值税-减免税款” 然后贷方是记入“营业外收入”还是“管理费用-红字”好
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2019-09-19
集团企业下的两个学校,学费等收入属于免征增值税的,现在两个学校之间教学楼转移,转让方需要缴纳增值税吗?受让方进项税额可以抵扣吗?受让方主要是学费收入,没有应税项目!
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2017-06-19
小规模季度不超30万免增值税,指的是含税收入,还是不含税收入
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2019-12-23
留抵税额就留抵了,不用转营业外收入,留抵税额在应交税金的借方不转营业外收入,那张负数发票怎么入账?
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2018-05-23
收入是两万多,安徽这边的,报增值税附加税的时候,城建,教育附加和地方,三个小税种的时候,有出现自动抵扣的,没有预交,人员把自动抵扣的取消掉了,三个小税种就要交费了,这个是没有减免政策的吗,为什么要把出现自动抵扣的取消掉,反而要交费
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2019-04-02
免抵退企业,外销200万,内销150万,税负大概我们是2.5,退税率是13,我的话按照税负公式算出来,生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额*征收率-进项税额)÷(免抵退销售额+内销销售额)×100%,这个公式算出来我进项大概是17.25万元,我上个月留底是5万左右,我这个月进项是12.25万元左右,老师我的计算有没有问题,我就是每个月上次的退税还没下来和留底混在一起,有没有好的办法算进项税额,谢谢老师回答
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2022-07-28