我们是小规模,符合小微企业免税政策,免交的税额是不是记 减免的分录是:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入?填表时候,这个营业外收入 应该填哪个栏目里面呢?
学员weeffd
于2018-05-07 18:34 发布 796次浏览

- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-05-07 18:35
您应当转回主营业务收入。
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借应交税费-应交增值税正数就可以
2019-04-06 17:24:34

可以的 不足3万减免税这样做分录
2015-12-07 14:03:28

您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

你好,是的,是这样的,您的处理是对的
2020-03-08 11:35:34

你好,减免的时候计入营业外收入贷方核算的
2018-01-13 21:22:49
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