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一般纳税人如果增值税期末进项税大于销项税,那么进项余额需要转到应交增值税-未交增值税科目吗?
1/1502
2016-09-15
城建税的计税基础为应交增值税,这个应交增值税是到期应交未交增值税吗?是否是销项-进项-减免税额?减免税额例如抵减税控盘费用。
1/2458
2017-01-04
请问一下纳税申报表有留抵税额和公司应交税费-未交增值税贷方有余额矛盾吗
1/682
2022-05-19
工商年报 纳税总额的填写,小规模企业是不是看应交税费的借方发生额(不包括个税),一般纳税人看每个税种的借方明细发生额,增值税看未交增值税借方累计
1/732
2020-04-15
老师,因为减免冲上月已计提税费是这样处理吗“借:应交税费——增值税减免 贷:应交税费——未交增值税”计提的附加费,做对应的红字冲回可以吗?
2/1070
2016-07-27
小规模不超过10万不用交增值税 原先计提的得怎么转出去 是借应交税费-应交增值税贷应交税费-转出未交增值税 吗
2/703
2019-04-01
老师您好!对于缴税这块有点不清楚,当月的应交税费,当月要计提是吧?下个月缴的时候做做,计提的增值是:借:应交税费-应交增值税(销项税)贷:应交税费-未缴增值税 附加税计提:借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 教育附加费 地方附加费 对吗?缴的时候借:应交税费-未缴增值税 税费-城建税 教育附加费 地方附加费应付贷:银行存款 是这样吗老师
1/250
2021-01-07
请问老师,教育费附加从其他应交款走还是应交税金走?
1/611
2020-03-09
教育费附加在其他应交款还是应交税金
1/1285
2017-01-13
以前年度已确认收入的需要在今年重新按权责发生制确认收入该如何修改账目? 总合同额为:1060元,未税金额为:1000元,增值税60元。 2020年50%已开发票,已确认收入,款项已回,增值税已交,会计分录如下: 1、借:应收账款 530 贷:主营业务收入500 贷:应交税费—应交增值税—销项税额 30 2、借:银行存款 530 贷:应收账款 530 3、借:应交税费—应交增值税—销项税额 30 贷:应交税费—未交增值税 30 借:应交税费—未交增值税 30 贷:银行存款 30 2021年要按权责发生制全部确认收入该怎么做分录
3/1041
2021-07-14
2019年1、2季度的企业所得税已交,未计提也未入账,现在怎么补做?
1/813
2020-01-07
公司是一建筑公司,例如收到分包商开来的发票300万,分包商在项目所在地也按300万预缴了税金87378.64元;我公司当期收入500万,公司按500减去300差额纳税,收到分包商的发票直接按300万计入工程施工成本还是税金单独计入应交税金----已交税金科目呢?
2/706
2017-07-03
您好,上年的附加税忘了计提,在本年初计提,补计提分录为:借:利润分配―未分配利润 贷:应交税费――附加税 这样对本年的利润表有影响吗?会出现在今年利润表“税金及附加”栏吗?
1/2512
2019-06-04
老师,请问第4季度本年利润累计数22937.6全年未分配利润是-13701.33无票入库金额18000,第四季度交企业所得税吗,年交企业所得税吗,怎么算?
3/383
2022-02-24
单位会计和报税的是两个人 会计不知道有加计抵减 做账的时候没反应这一块 把已交的增值税和账面计提的差额年终都转入未交增值税 现在该怎么调账
2/587
2020-07-08
老师好:例:本期未交增值税科目贷方余额,1000元,在下个月初应缴纳的,但是申报时,增值税报表四中有一栏是,本期实际抵减税额可以抵1000元,这样就不用缴纳了,但是未交增值税科目贷方余额1000元,如何作账呢?
1/594
2018-12-24
未交增值税在借方,但是他没有留底的税额,这个是之前会计做的一笔,现在怎么调啊
1/489
2019-04-10
2017年12月份去国税代开了一张40万的专票。 增值税当场就交了,但是代帐公司这样做了分录 后面也没有把这个未交增值税做已缴的分录 请问一下现在我开始做1月的帐,现在做进去可以吗?然后怎么做这个分录呢?
1/822
2018-02-03
一般纳税,账上未交增值税比实际的要多,因为抵扣的较多,所以一直未上税。账上是-71801.85,实际为抵扣完的只有-48564.27,这要怎么调整过来?
3/1068
2018-10-22
内账不做销项和进项税,只是在下月交税时才知道交了多少增值税,那上月的应交税费—未交增值税要怎么做?
1/1019
2019-03-29
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