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增值税提取后缴纳,提取时借应交税费 贷应交税费未交增值税。 银行缴纳时应交税费,未交增值税 年末怎么结转 说结转后应该无余额
1/1357
2019-05-10
您好,在处置交易性金融资产时,应将其公允价值和账面余额之间的差额作为投资收益进行会计处理,这句话是对的吗?交易性金融资产的账面余额不是就等于他的公允价值吗?
1/3141
2020-03-09
老师 我们是小规模纳税人暂时不想变更为一般纳税人 开票是不是不超过500万元就行了阿 这个500万是不含税金额还是含税金额吖
3/771
2018-12-19
作业二 企业3月份发生下列业务: 3.1 购入甲材料100吨,单价200元,运杂费500元,增值税2600元。款已付,料已入库,计划单价210。 2. 3.5 购乙材料1000kg,价款3000元,运费250元,增值税390元。款已付,料未到。 3. 3.10 购入丙材料60吨单价32,增值税249.6元,计划单价30。料已入库,款未付。 4. 3.20 上述乙材料到,验收入库,计划单价2.9 5. 3.25 ,本月生产领料计划成本8000元。 6. “原材料”月初借方余额5000元,“材料成本差异”月初贷方余额150元。计算: (1)本月材料成本差异率 (2)结转发出材料应负担的材料成本差异 (3)月末结存材料的计划成本和成本差异。
1/401
2023-04-05
老师您好!去年出售商品时进项材料发票未到,我做如下会计分录 借:原材料-暂估 贷:应付账款-暂估 月末结转时:借:主营成本 贷:原材料-暂估 今年1月份已收到暂估进项材料发票,我要怎么做会计分录!请解答一下。
1/776
2021-03-10
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jssw_svr013,异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。,附表四已填写了
1/523
2019-06-04
是一般纳税人,某员工出差归来报销差旅费,其中住宿费取得专用发票,发票金额991.1. 但由于职级原因此金额超过了报销额度,此人只能报800元。付款时也只付了800.在入账的时候应该怎么处理呢
1/2302
2018-09-19
老师,请问暂估中包含了税额,要怎么冲啊,比如,借:原材料 100 贷:应付暂估 100 。但是实际上,这个应付暂估是包含了税额的,现在发票开来了,要怎么冲掉呢!
3/349
2023-05-06
老师,还有一笔就是我去年暂估100万成本,今年只进来80万,那20万暂时开不进来,汇算清缴我应该如何调整?
4/22
2023-05-04
老师你好,我账上有暂估,汇算清缴时我调增了,我想问一下我账上应付账款-暂估,怎么处理?一直挂在账上吗?
1/3976
2020-04-26
外账中,暂估水费时借:管理费用-水费 贷:其它应付款-水费 如果暂估的金额和后期取得发票的金额不对怎么办
1/761
2018-12-18
老师,我公司前期一直在建是小规模纳税人,上个月开始收费,销售额有一百多万,这样的话我们可以暂时不转一般纳税人嘛?
1/406
2017-10-16
老师,为什么报税系统会出现这个问题呢? 获取期初发生异常,系统内部异常:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_hist_svr011,异常原因:1010310006000063:此纳税人从2018-08-01逾期未登记一般人,请在2018-08-01之前进行增值税小规模申报,之后(含)进行增值税一般纳税人申报
2/3871
2018-12-21
年末调整汇率差的分录,另外是调整入账的应收/应付/预收/预付时的汇率差吗?在结汇的时候的汇率跟入账时的汇率不一致的怎么办?
1/3922
2020-11-25
赵老师,根据你的解释,本位币差异64.71借:财务费用-汇兑收益 64.71 贷:应收帐款64.71,是集中结转汇兑损益的方法吗?
1/1300
2016-12-09
一次性收取3个月租金,交房产税的时候完税证明只显示一个月的,这个房产税的纳税是一个月缴纳一次吗
1/1607
2020-05-29
老师 公司做账时上年有暂估的,然后年报暂时还没报,今年收到发票,我冲暂估 入到几月份的账啊
5/280
2023-04-27
异地建筑劳务要交预交0.2%的企业所得税,是否需要计提。异地建筑劳务按0.5%征收个人所得税700,需不需要计提吗?如果需要计提,计提就是借应付职工应酬700 贷应交税金-个人所得税 700,缴纳时,借应交税金,贷银行存款。那么这个税肯定是不能做分摊到工人的,由企业负担,能不能借:主营业务成本或管理费用700贷:应付职工薪酬700。。这个700能否税前列支?
2/715
2020-05-05
原材料按实际成本入账,第一个月末,款未付,原材料已入库,发票账单未到,所以暂估入账。借:原材料贷:应付账款——暂估应付账款第二个月初:(红字冲销)借:原材料 红字贷:应付账款——暂估应付账款 红字如果第二个月收到发票账单:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等问如果到第二个月末发票账单仍然未到,需要做什么处理?
1/1201
2018-07-25
调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_jssw_svr006,异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:主表第16栏服务、不动产和无形资产“本期应纳税额”26390.16 等于第1栏“应征增值税不含税销售额”879682.03乘以3%与第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”0.00乘以5%的和-----------------请问老师这是什么原因呀,小规模纳税人申报增值税
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2020-07-03
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