销售眼膏按买一赠一方式,怎么确认收入和成本? 问
那我这刚开始有些样品,试用的怎么处理? 答
公司种植水稻,将其他农户种植的玉米淹死,进行的赔 问
那个赔偿是计入营业外收入 答
老师,我们公司要卖一辆22年11月份购买的汽车,卖给 问
同学,你好 是可以的 答
林老师您好,上次您回答设置科目这个问题一级科目: 问
不需要额外设四级,规范设置是 “生产成本 —— 基本生产成本 ——A 产品 —— 直接材料 / 直接人工 / 制造费用”,用三级(产品)%2B 四级(成本构成)的层级,既清晰又符合常规核算逻辑。 答
老师,我想问一下,那个出货到美国亚马逊仓库,那个收 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

外账中,暂估水费时借:管理费用-水费 贷:其它应付款-水费 如果暂估的金额和后期取得发票的金额不对怎么办
答: 您好 回来发票时把暂估分录 红冲 按发票做正确的分录
请问暂估费用之后,后面票到了,冲暂估可以只冲差额部分吗?比如借:电费100--有票 水费200---无票 贷:应付账款-电费100 应付账款-暂估200冲暂估的时候可以这样吗?借:水费-200---无票 贷:应付账款-暂估-200
答: 你好!可以的,操作上没问题
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,1月的电费2月支付,2月收到发票。我入账是这么入的: 1月做分录:借:税金及附加 贷:应交税费—应交水利建设基金 借:应交税费—应交水利建设基金 管理费用—水电费 贷:其他应收款(暂估) 然后2月收到发票后 冲销:借:应交税费—应交水利建设基金(负数) 管理费用—水电费(负数) 贷:其他应收款(暂估)负数 再做一笔:借:应交税费—应交水利建设基金 管理费用—水电费 贷:银行存款 这样做,对吗
答: 你好,分录是没问题的呢




粤公网安备 44030502000945号



晴天 追问
2018-12-18 09:15
玲老师 解答
2018-12-18 09:18