老师好!,如果年底没有及时填写专项扣除信息采集,明 问
您好,这个你要自已一键带入才可以 答
老师,你好!我公司有一笔出口货物的情况是这样的:我 问
生产企业出口吗?是的话都可以抵扣 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答
请问医院跟医保对账要怎么做表格,有表格模板吗 问
同学你好 这样的就行 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答

18年12月份的水电费,这样做:借:管理费用-预估水电费 1663 贷:应付账款-XX物业 1663,1月份付款之后但是19年2月才收到发票,觉得这样做不太对,那么具体该怎么做呢?
答: 您好 这样做是对的 您可以2月份收到发票做一份12月相同的红字分录 然后根据发票再做一笔蓝字分录
请问老师暂估的借:管理费用-水电费贷:应付账款-暂估是这样吗?那收到发票的时候 暂估怎么调整 老师 我忘记了/冷汗
答: 你好 是今年的水电费的话 你收到发票 看是否有差异 。你做借应付账款-暂估贷应付账款即可 管理费用-水电费 没有差异的话
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
当月的水电费,但是发票一般物业几个月一开,可以在每个月月末计提一笔费用 借 管理费用 贷应付账款 等收到发票再冲销吗?
答: 同学,你好 嗯嗯,可以的









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吴美丽 追问
2020-03-18 14:04
meizi老师 解答
2020-03-18 14:05