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以前年度没有收入,把所以的支出计:借:长期待摊费用,贷:其他应付款。现在有收入了,其他应付款怎么做账?把所有的支出
1/808
2019-03-18
12月计提的工资费用,在企业做汇算清缴时候,这部分计提的费用是不是要冲回去交所得税,那这部分计提费用可以直接做到其他应付款里面么?这样是不是就不用调增了。
1/1184
2020-12-28
我倒着说吧。发放工资时: 借:应付职工薪酬(工资、社保、公积金等) 贷:其他应付款(个人部分社保、公积金、个人所得税等自负扣除项) 银行存款(实发) 计提工资时: 借:管理费用(工资社保公积金等) 贷:应付职工薪酬(工资社保公积金等) 这样处理对吗? 这不等于把个人承担部分的社保公积金也算到管理费用里了吗
4/1651
2022-04-26
被挂靠单位收取的管理费入帐走其他业务收入,是不是也得交增值税,要是被挂靠单位的收入很大,交的所得税也很多,是不是可以多入一些期间费用
1/1037
2019-05-07
老师,个人所得税专项扣除,比如赡养老人。是不是员工给我报送父母的姓名和身份证号就行了,其他资料员工自己留底,自己保证与其他兄弟姐妹分摊的合约?
3/1099
2019-06-13
老师,请问,其他债权投资减值账务处理,贷方为什么是其他综合收益,减值是损失,其他综合收益是所有者权益类贷方不是增加吗?
2/2696
2020-03-22
借 库存现金 管理费用 贷其他应收 这笔分录是什么意思 就是其他应收款我们已经收下来了 所以在贷方 收下来的其他应收款的钱放在了库存现金里 所以借库存现金
1/4256
2019-09-04
其他债权投资持有期间发生减值,为什么贷记“其他综合收益—信用减值准备”? 其他综合收益属于所有者权益科目,贷方不是表示增加吗?减值为什么还会所有者权益增加呢?
1/13639
2020-05-14
老师,您好!问几个问题 1、以利润总额为基础计算应纳税所得额时,加可抵扣暂时性差异,减应纳税暂时性差异。对吗? 2、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异 和 其他综合收益的所产生的应纳税暂时性差异,都是不是确认递延所得税负债是吗? 3、其他债权投资公允价值变动产生的应纳税暂时性差异还需要从利润总额里面减出来吗? 4、还有像其他综合收益的所产生的暂时性差异 还需要从利润总额里面减出来吗?
1/4385
2020-03-25
请问报企业所得税时营业外收支和所得税费用是否要算入其中?
2/1036
2019-10-10
公司从事草坪种植,其草坪经营所得可以享受减免企业所得税吗?
3/3294
2019-07-10
上次专管员看的报表,其他应付款有小数点后两位数字,建议其他应付款不要有小数点后面的零头,说一般借款都是借的整数,觉得他是不是指的其他应收款,而不是其他应付啊
1/1619
2019-03-18
我问下公司要注销 留下了其他应付款 如果做到营业外收入这块 那不是有利润要交所得税了吗 然后我就打了一笔钱进去打算先还债做到实收资本可以不 还是怎么弄
1/624
2022-04-13
2022年末预提了费用假如1万元(借:管理费用1万元,贷:其他应付款-预提费用),没有实际付款,2023年5月汇算清缴前发票未收到,所得税纳税调增了1万元,后续也不会来发票,也不会付款,2023年怎么做账?
4/301
2023-07-10
转让无形资产取得收入是其他业务收入还是其它业务收入
1/994
2015-11-12
关于其他应收/应付、关于回单,比如打款给一家公司,又不是货款,那么挂其他应收前,是不是得先看看以前有没有欠他们的其他应付,如果有,就需要冲借:其他应付 贷:银行存款吗?
2/46
2024-01-05
如果借,其他应收贷实收资本,那我平时做费用贷其他应付还对吗?@邹老师
1/722
2016-07-07
老师,代扣社保公积金个人部分是其他应收还是其他应付呢,公司有时候是工资先发,社保后扣缴,有时候是社保先扣缴,工资后发,这样应该怎么处理呢?不能一下子其他应收,一下子其他应付吧
2/476
2019-06-21
请问借方甲其他应收,贷方乙其他应付。可是企业收到了乙方钱,开了发票给乙方,怎么做分录?
1/284
2019-07-19
老师,之前公账转了一些备用金到我的银行卡,现在我离职了,准备把备用金转到法人那里去,做账可不可以做其他应收款-我 给转到其他应收款-法人,凭证需要附件什么吗
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2023-06-25
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