老师,我司采购一批电脑设备,与对方签了合同,也把发 问
您好,只要税务局查账,你们有支付记录就可以 答
老师,就是公司进货原材料黄芪1000公斤,然后有水分, 问
那个不需要做进项转出的 答
我们准备转让一个公司,实缴金额为0元,成立以来收入 问
没有实收资本就可以0元转让的 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
次年一月份申报上年12月份所属期工资时,是不是就 问
是的,建议那样做,不然次年就要多交税,要跟员工沟通好 答

老师,公司代付个人的社保和公积金,是:其他应付款-社保;其他应付款-公积金。还是其他应收款-社保;其他应收款-公积金
答: 您好!是其他应付款里面的。
个人的应付的社保 公积金 为什么有的用其他应收 有的用其他应付?
答: 都可以 一个是先发工资后扣除社保,用其他应付款 反之用其他应收款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,代扣社保公积金个人部分是其他应收还是其他应付呢,公司有时候是工资先发,社保后扣缴,有时候是社保先扣缴,工资后发,这样应该怎么处理呢?不能一下子其他应收,一下子其他应付吧
答: 其他应收款和其他应付款都是可以的,这只是个过渡科目
老师,员工离职了,工资也结算清楚了,本应由员工个人承担的医社保公积金部分,现在收不回来了,那账上挂着其他应收款-个人医社保的余额,要转到什么科目,年底了必须结转掉吗还是可以先挂着
想问一下,之前的账务里面,员工承担的社保金额和公积金金额计入的是“其他应收款”,由于没有计提,导致现在年末“其他应收款”有余额挂着,请问该写什么分录调整这个余额


阿妹 追问
2019-06-21 15:13
辜老师 解答
2019-06-21 15:19