考证
初级会计职称
中级会计职称
注册会计师
税务师
CMA
初级管理会计
中级管理会计
实操
直播
近期直播
|
直播回放
课程
热门
|
免费
|
就业
特训营
行业
|
岗位
|
管理
实训系统
快账实操
|
报税
|
出纳
|
会计
岗位
名师
问答
圈子
校区
校区新闻
加盟咨询
升学历
金蝶/快账
购买财务软件
初级云会计证书
中级云会计证书
更多
证书
资讯
工具
会计网校
专业问答
会计工作模版
会计百科
财会知识库
学习中心
登录
注册
课程(0)
专题(0)
实操(0)
问答(10000)
资讯(0)
下载(0)
问答排序
默认
最新
最热
老师,我想问,我们公司跟水产公司签订合同,但是水产公司不开票给我们公司,所以我们公司付款,是这样,我们公司支付30万给本公司员工,再通过本公司员工付款给水产公司的员工,不开票,所以不走公户,那内部挂账,科目是否可以这样,借:其他应收款30万,贷:银行存款30万。借:应付账款一水产公司员工(代水产公司收)30万,贷:其他应收款一本公司员工(代本公司付)
5/565
2020-03-21
老师,之前会计登记往来款的时候,同一个人同时录有其他应收和其他应付款,我现在可以把其他应收款一笔转换到其他应付款吗,摘要怎么写呢?
1/385
2023-12-15
老师请问往来款过大怎么冲?其他应收款和其他应付款数额过大
2/268
2023-06-30
原本我公司单独交电费做账是 借:应付账款-某供电局 贷:银行存款 如果变成帮别的公司一起合着交,我这一笔金额怎么做账 借:应付账款 其他应收款 ? 贷:银行存款 吗, 但交钱金额不规律,对应不上,应该不能都记应付账款里吧,后面在冲掉 ?
4/441
2022-10-19
采购员借支银行存款购买材料,先做分录:借:其他应收 贷:银行存款 ,收到材料后材料入库并挂了应付账款,分录:借:原材料 贷:应付账款,后续怎样冲采购的其他应收款和冲应付账款?
1/981
2022-04-01
往来款 如果A欠B欠了10万做其他应收款 B还了A 11万 ,那多余的一万是做其他应收款的负方 还是做其他应付款
3/792
2022-05-12
我们公司,采购物资时,由采购借支,然后直接付给供应商。 借支时:借:其他应收款-采购 贷:银行存款 走完流程写收据给采购,并做冲销,并没有向采购收回钱,也没有再向供应商付款。 其分录为, 借:应付账款 贷:其他应收款-采购 还是 借:银行存款 贷:其他应收款-采购 借:应付账款 贷:银行存款 出纳应该如何入走完流程后的数?
1/2223
2021-06-30
您好,老师,银行对公户支付投标保证金分录:借:其他应收款-投标保证金 贷:银行存款 可是会计做是借:应付账款-中蓝建设保证金 贷:银行存款 这样都行吗?
2/1945
2020-06-22
1.存送 借 银行存款 5000 营业费用 1000 贷 预付账款 6000 2. 借 预付账款 500 贷 营业收入 500第一笔,觉得应该是贷 预收帐款 6000,不知对否?
1/876
2017-08-21
为什么预收款项是预收账款和应收账款的贷方余额之和?简单通俗解释一下,谢谢^ω^
1/1643
2015-10-14
这个是不是借 库存商品,应交进项,贷 应付帐款
5/458
2017-07-04
老师,我们老板借款,和拨款都在其他应收款里核算可以吗,还用必需用其他应收和其他应付单独记吗
1/716
2020-07-06
我们账上贷方有一大部分其他应收款,可以把它做到其他应付的贷方吗?
1/4561
2018-04-09
老师,问下对小企业会计准则下的确实收不回的应收帐款还如何处置,会计分录如何的
1/2385
2019-06-10
贸易出口。出口到国外的应收款收不回来。出货时买了中信保的保险,现在款收不回来,按照保险条款,中信保需赔偿无法收回的应收款的一部分。是啊,当时做的是 借:应收账款 贷:主营业务收入。当时做帐是 借:应收账款100 贷:主营业务收入100,假如现在收到保险公司对应收账款的赔款80,该怎么做呢因为是外销出口,所以没有税。那么现在收到保险公司的应收款赔款,应该怎么做?
1/1930
2017-03-03
公司的公帐没有取过现金,老板顾忌出纳管钱,他们以前有正规票的走了老板私帐,外帐我可以用其他应付款一老板吗?到最后用公帐还其他应付款可以吗?
1/602
2018-11-29
老师 我们公司帐年存在这些情况 预付账款有200万 其他应收款有600万 这钱在老板那里 应付账款倒是少 2019年我成本做的也多 算出的利润有300多万 老板的意思是还要降低利润 少交钱 可是大部分钱在他那里 成本的话 我是还可以做大 存在什么风险
6/831
2020-05-11
当时合伙人打钱到公司做的分录是借:银行存款 贷:其他应收款,这些进来的钱用作退客户货款,借:应付账款,贷:银行存款。现在就是其他应收款有五百多万挂在贷方不知道怎么冲平?
1/939
2022-02-23
收到退款1269341.41 账上客户其他应收款100000预付账款720000应付账款720000 分录应该怎么做
1/1051
2020-06-02
当时合伙人打钱到公司做的分录是借:银行存款 贷:其他应收款,这些进来的钱用作退客户货款,借:应付账款,贷:银行存款。现在就是其他应收款有五百多万挂在贷方不知道怎么冲平?
2/1491
2022-02-23
首页
上一页
1 ...
464
465
466
467
468
... 500
下一页
尾页
客服
反馈
APP
APP下载
微信扫一扫
使用小程序
公众号
扫一扫,关注公众号
顶部
添加到桌面
×
拖动下方图标至桌面,学习听课更方便
您的浏览器不支持 video 直接观看,请点击下载播放。
操作视频(如无法全屏观看,请点击这里观看)
意见反馈
×
请登录后提交意见反馈,
点击登录