当时合伙人打钱到公司做的分录是借:银行存款 贷:其他应收款,这些进来的钱用作退客户货款,借:应付账款,贷:银行存款。现在就是其他应收款有五百多万挂在贷方不知道怎么冲平?

欣欣子
于2022-02-23 16:59 发布 1226次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
是的,就是那样做就行
2025-07-02 14:54:53
您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16
你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25
借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38
转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。
借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47
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