我们公司,采购物资时,由采购借支,然后直接付给供应商。 借支时:借:其他应收款-采购 贷:银行存款 走完流程写收据给采购,并做冲销,并没有向采购收回钱,也没有再向供应商付款。 其分录为, 借:应付账款 贷:其他应收款-采购 还是 借:银行存款 贷:其他应收款-采购 借:应付账款 贷:银行存款 出纳应该如何入走完流程后的数?
MAGIC芳
于2021-06-30 17:36 发布 2110次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

您好,借:管理费用等 贷:银行
2.借:管理费用等 贷:其他应收款-法人 ( 这时就不给法人钱了,因为他还欠公司的钱呢)
2024-08-29 07:03:16

你好,应该收回来的是其他应收,垫付费一般是其他应付
2024-01-31 16:16:25

借其在应付款,贷银行存款。
2023-07-05 14:01:38

转给法人这笔备用金可以通过其他应付款 。
借:其他应付款-XXX 贷:银行存款 摘要备用金
2022-04-20 10:11:47

您好
借其他应收款
贷其他应付款
2020-12-23 04:29:28
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