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应付账款-暂估入账,后面要有供应商名称吗
1/4134
2017-07-08
之前暂估的库存,年底前才来了一部分发票,价格和之前暂估的都不一样,先把之前暂估入库的全部冲红了,按照最新的价格重新入库,没开票的按照新价格重新入库,成本也按照最新的价格结转。可以吗
1/279
2022-01-11
你好老师,我这有个企业2022前以前一直是核定征收,暂估了30多万商品,没有收到发票,一直以暂估的形式挂账,2022年转为查账,我这个账面暂估怎么处理呢 有实际业务的,对应的发票也已经开出去了的
1/301
2022-05-25
你好,a公司属于制造业一般纳税人,5月暂估了一笔加工费 借:制造费用-加工费 12520 贷:其他应付款-加工费暂估 12520 6月收到该加工发票时 借:其他应付款-加工费暂估 12520 贷:库存现金 12520 这样做账可以吗
2/698
2021-06-28
问下已经开了销售发票出去,但是没有进项的发票,我只能先做暂估入库的,开多少数量就做多少暂估数量,那么做暂估的话,不知道对方公司名称也可以是吧,主要是有好几样品种,这样做也没有关系
1/541
2017-12-02
"年前多暂估成本,次年怎么调整? 暂估成本的账务处理:借 主营业务成本,贷 应付账款-暂估 是用的小企业会计准则,次年调整涉及到哪些?账务处理和税务处理分别怎么做?汇算清缴的表怎么填写?"
1/1376
2023-03-23
3月的账单还未付,对方也还没发账单过来,正因为这费用现在还未申报,现在3月的费用只能做暂估,但是暂估的金额多了,后面收到账单和发票后怎么处理呢?那这种暂估多了的应该怎么处理呢
1/10
2025-04-10
老师,我19年度没有计提暂估成本,在12月我多冲了暂估进去,去年的报表不管,相当于我多冲的暂估就多冲了成本,导致利润的减少,去年没有交所得税,今年1月我需要做一笔怎样的分录调回来
1/1162
2020-03-18
关于暂估的问题,分录如下对不对 暂估: 借:库存商品117 贷:应付账款117 冲红: 借:库存商品-117 贷:应付账款-117 收到票: 借:库存商品100 进项税额17 贷:应付账款117 如果三月份暂估,四月没收到发票也一定要冲红吗?
2/721
2019-07-20
暂估商品入库时:借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付账款。收到发票时:借:库存商品(红字) 贷:应付账款-暂估应付账款(红字) 以实际收到发票:借:库存商品 应应税费-进项税 贷:银行存款或应付账款 这样分录对吗?
1/1333
2017-11-23
购进货物对方一直未开票,我做的预付账款然后暂估入库,正常说次月回票冲销暂估,但是半年了对方原因一直未开票,暂估一直未冲销是不是可以等到发票回来冲销正常入库,可以这样操作吗
1/1889
2018-10-08
老师,我2019年小规模企业预交所得税高了,全年的成本都是暂估的,现在我想调减一部分去,是不是我可以把暂估到票多出的部分放到里面去调减所得税。那这部分 (冲回暂估后)多出的部分凭证怎么做?
1/517
2020-05-08
老师,我们是小规模,之前的进项开的发票抬头是写的个人,所以是暂估入账的,那我要怎么冲回呢?
3/554
2016-12-26
1、没有资产的所有权,仅有运营权,在运营期间对该项资产进行更新改造的支出计入什么科目?(改造金额重大,延长资产使用寿命) 2、仅有运营权的资产更新改造后,投入使用按实际发生数暂估入账,后续竣工结算后,调整资产原值,是否按照固定资产的规定,无需调整前期计提的摊销?
1/844
2021-09-23
老师,我的成本暂估入账,后期用人员工资作成本去冲减,工资申报个税,这样税务局那边有风险吗?
1/1065
2020-04-17
请问老师 。收到以前库存商品-暂估入账发票价格一样,还需要做冲销吗?
2/693
2019-04-17
老师您好,因为3年以上未开进来的设备发票,现在要按暂估入账,涉及到进项税费问题,这个税费问题,发票都没有开进来,怎么入账,入哪个科目呢?
2/1088
2019-12-25
老师,我们是建筑公司,人工费发票当年没开回来,但次年5月末前能开回来。平时人工费需要暂估入账吗?分录怎么写?人工费发票取得时(专票)需要怎么做账?分录怎么写?
2/880
2020-07-04
去年申报的所得税,到现在没有收到发票怎么办?到现在没有收到成本发票,去年全部都是暂估入账的没有发票。
1/624
2019-04-10
、资料:甲公司为一般纳税人,增值税税率13%,材料按计划成本核算。2019年12月初有关账户余额如下:“材料采购”科目余额218万元;“原材料”科目余额980万元;“材料成本差异”科目余额20万元(贷方余额);材料计划单价每公斤5万元。材料验收入库时,材料成本差异即时结转。本月发生下列有关业务: (1)5日购进材料100公斤,价款500万元、进项税额65万元;运杂费5万元,材料已验收入库,货款已经支付。 (2)10日购进材料一批,账单已到,价款300万元,增值税为39万元,签发并承兑商业汇票,票面金额339万元,材料尚未到达。 (3)15日,购入材料60公斤,已验收入库,当日未收到结算凭证。 (4)20日,月初在途材料全部到达共计44公斤,已验收入库。货款已于上月支付。 (5)31日,根据领料凭证汇总表,共领用320公斤,其中产品生产耗用220公斤,车间一般耗用100公斤。 (6)31日,本月15日购入60公斤材料结算凭证仍未到达,按计划成本暂估材料款入账。(7)31日,结转发出材料应负担的材料成本差异。 要求:按照上述经济业务编制相关的会计分录。
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