送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-17 09:42

您好
请问您暂估时候分录怎么写的

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-17 09:56

借: 库存商品  货:应付账款-暂估入账
我们是小规模纳税人.   现在收到发票跟之前暂估入账价格一样..那还需要冲红吗?

bamboo老师 解答

2019-04-17 09:59

要的
借:应付账款-暂估入账
贷:应付账款

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-17 10:09

如果已经付款了是这样做分录吗?  借:应付账款-暂估入账
贷:现金(或银行存款)

bamboo老师 解答

2019-04-17 10:12

借:应付账款-暂估入账
贷:应付账款
借:应付账款
贷:现金(或银行存款)

会计学堂辅导老师 追问

2019-04-17 10:16

那收到的发票应该放在        借:应付账款-暂估入账
贷:应付账款   凭证后面是吗?

bamboo老师 解答

2019-04-17 10:21

是的 收到发票应该放在冲销暂估分录后面

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相关问题讨论
您好 请问您收到发票的金额跟您暂估的分录金额一致么
2019-03-19 06:53:56
你好,是这样 暂估入库 借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料
2021-12-25 14:02:35
你好,发票到,先把暂估凭证原路冲红,再重新做一份蓝字的入库凭证。
2018-08-21 18:17:30
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-04-17 09:42:55
你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32
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