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老师您好,结转12月未交增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录是什么意思呢
2/1230
2021-06-30
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 期末多交增值税为什么从借方余额转出?不是可以留抵吗?
2/2779
2020-06-29
老师,我想问下月末计提税金及结转税金分录,一般应交税金月末有哪几个有余额?
2/789
2019-06-17
老师你好,我刚刚在会计学堂上做小微企业的账,其中有一题是 企业为深圳大润发有限公司进行了冷库设备安装取得收入17600元,款项未收回。 做分录的时候为什么是贷:应交税费-应交增值税(减免税款)? 因为刚刚取得这笔分录的时候你并不能确认接下来的收入会不会超过2万元,,不知道这个月是不是还可以减免税款的 麻烦帮我解答一下哦,谢谢
2/680
2016-03-31
支付货款时已经收到发票,只是进项税额还没抵扣,公司会计就做成预付款,等发票认证后再计入相关的成本或者费用,我知道这样的处理是错误的,请问正确的应该要怎么做呢?比如是借:固定资产,应交税费-应交增值税(进项税额),贷银行存款,但是我发票还没认证,又想提现还没认证的进项税额,会计分录应该怎么做呢?
2/760
2016-10-24
】某商场采用售价金额校算法进行核算,2020 年7月期初库存商品的进价成本为1000 000 元,售价总额为1100000元,本月购进该商品的进价成本为750 000元,售价总额为 900 000元,本月销售收入为1200000元。有关会计处理如下: (1)本月购进商品验收入库,按售价金额入账 借:库存商品 900 000 (1} /4) 应交税费- -应交增值税 (进项税额)97500 老师问一下97500怎么算出来的
1/641
2022-07-25
新公司10月份购买办公桌是专用发票价税合计总金额是6299元。当月购进的分录:借:固定资产-家具用具 5383.76 应交税费-应交增值税(进项税额) 915.24 贷:银行存款 6299 请问老师,第二个月计提折旧的分录怎么操作?
1/851
2017-11-29
【例题】某商场采用售价金额校算法进行核算,2020 年7月期初库存商品的进价成本为1000 000 元,售价总额为1100000元,本月购进该商品的进价成本为750 000元,售价总额为 900 000元,本月销售收入为1200000元。有关会计处理如下: (1)本月购进商品验收入库,按售价金额入账 借:库存商品 900 000 (1} /4) 应交税费- -应交增值税 (进项税额)97500 老师问一下97500怎么算出来的
4/2016
2022-03-07
1.查账人员在审查公司6月份原材料采购凭证时,发现以下一笔业务:购入电线300圈,单价1600元,增值税率为13%, 运输费按11%进行抵扣。购进材料时,共发生运输费3 600元,保险费1200元, 搬运费280元。材料已验收入库,款项已通过银行支付。做会计分录如下: 借:原材料应交税费-电线484 622.80 应交增值税(进项税额)62857.20 贷:银行存款 547480 要求:(1)指出上述业务中错弊手法所在; (2)进行相关的会计调整。
1/260
2023-04-18
上个月进了原材料一批,付款了,没有发票,做的是暂估。这个月领的发票,因为是小规模。暂估和入账的话到底是130还是价税合计136.06呢上个月付款的时候借;预付账款130 贷;库存现金130暂估入库借;原材料 130 贷;应付账款-暂估130根据发票冲销暂估借;应付账款-暂估 贷;原材料根据发票入账借;原材料130 应交税费-应交增值税6.06 贷;应付账款136.06麻烦老师根据上面发票把整个流程分录做出来看下,做好标注金额,检查下有没有做错
1/844
2017-09-23
上个月进了原材料一批,付款了,没有发票,做的是暂估。这个月领的发票,因为是小规模。暂估和入账的话到底是130还是价税合计136.06呢上个月付款的时候借;预付账款 贷;库存现金暂估入库借;原材料 130 贷;应付账款-暂估130根据发票冲销暂估借;应付账款-暂估 贷;原材料根据发票入账借;原材料130 应交税费-应交增值税6.06 贷;应付账款136.06
1/1333
2017-09-23
请问老师,我公司在建工程试运行(没有完工)本月有收入,冲减在建工程的分录是:借:银行存款 贷:在建工程---其他支出 应交税费--应交增值税--销项税额,那么结转成本的会计分录怎么做?
1/3638
2019-04-12
老师小规模纳税人委托外单位加工应税消费品,如果收回后用于继续加工应税消费品,那么就要单独借应交税费—应交消费税,如果收回后直接出售,缴纳的消费税记入委托加工物资成本,对吗
1/1779
2020-07-20
我收到3400元工程款,人工费2772.28,租赁车费594.06应交税费33.66这个月就这一个业务我怎么做分路,和结账
8/371
2024-01-27
合同评审及审核对下计价时财务人员应重点关注的事项有哪些呢?
1/1012
2018-07-22
统计考核19年企业指标,上交税费从哪个科目里,营业税金及附加,还是从应交税费里查?
1/507
2020-02-13
应交税费-转出未交增值税这个科目呢,只对于公司的主营业务收入计提税费使用,是吗 ?
1/806
2018-07-26
口罩厂的购进口罩机器,我做这个机器的分录 你看下对不对?借 固定资产 10000 应交税费-进 1300 贷 银行存款 11300,计提折旧 借 制造费用 83.33 贷 累计折旧 83.33,我按照10年计提的,还有一个 预计净残值怎么算呢,如果买来买来一个设备、
1/1301
2020-08-17
老师 我账上计提的增值税 比实际缴纳的增值税少了一分钱 因为四舍五入的原因 我现在想调一下账 可以 借 财务费用 0.01贷 应交税费-应交增值税 0.01 然后再借 应交税费-应交增值税 贷 银行存款 这样做账可以吗
1/450
2024-01-15
城市道路占用审批,计入哪个管理费用还是销售费用,用于做活动审批的
2/745
2019-05-07
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