老师你好,我刚刚在会计学堂上做小微企业的账,其中有一题是 企业为深圳大润发有限公司进行了冷库设备安装取得收入17600元,款项未收回。 做分录的时候为什么是贷:应交税费-应交增值税(减免税款)? 因为刚刚取得这笔分录的时候你并不能确认接下来的收入会不会超过2万元,,不知道这个月是不是还可以减免税款的 麻烦帮我解答一下哦,谢谢
zs
于2016-03-31 11:00 发布 823次浏览
- 送心意
冯老师
职称: 注册税务师 会计师 经济师
2016-03-31 11:09
可是企业实际操作中该怎么做的呢?毕竟17600仅仅只是6月4号取得的收入啊,我们不可能4号就能预知整个月的收入了吧?我想知道的是小微企业在6月4号取得17600的收入实际分录该怎么做?先不管这个月是否能够免税,毕竟接下来销售情况怎么样是不知道的
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题目默认的是只有收入17600.
2016-03-31 11:02:23

你好,应交税费――应交增值税,就好的,不用什么未交增值税按或者未交增值税
2019-04-04 17:55:12

这是月销售额低于30000元免税的,属于国家政策优惠,所以计入减免税款
2016-01-12 11:41:03

你好,你说的是小规模吗
2019-01-14 18:15:56

是的,你前面有做分录?
2018-07-14 17:38:32
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