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现在在处理账的时候发现,以前
暂估
的材料比发票还要高。而且有些发票进来没有
暂估
原材料也没有入库,现在都汇算清缴了才发现,要怎么处理呀
1/267
2019-06-23
老师:您好! 前任会计2018年2月份
暂估
了一笔300万元的原材料入库,到现在都还没有冲。 借:原材料 300 贷:应付帐款-
暂估
300 请问这种问题怎么处理好呢?
1/281
2019-07-03
老师,我们购买了一笔材料,现在已经销售出去了,发票已开,需要结转成本,但是这笔材料的发票还未收到,
暂估
成本分录是:借:原材料 贷:应付账款-
暂估
吗?
1/264
2020-04-08
16年
暂估
了6万的费用,但是17年我只能拿3万左右费用,那17年要冲这
暂估
的费用,重新做正确的吗?如果重新做正确的凭证,会不会影响17年的利润?
7/550
2017-05-11
请教老师:2018年
暂估
成本会计分录是:借工程施工贷预付账款-分包,那我2019年分包开发票我要冲2018年
暂估
成本会计分录怎么做呢?我这怎么也做不平
1/397
2019-05-22
老师,帐上2020年的时候,虚做了一笔 借:成本280000,贷:应付款-
暂估
280000 现在 应付款-
暂估
,总有这个余额 我怎么处理,会好一点,没风险 我们是 小企业会计准则
2/37
2022-06-07
6月份开出工程发票,
暂估
入库的材料做成本,7月份开出红字发票冲6月份开出的工程发票,那
暂估
入库的材料成本开不来成本发票,该怎么做分录
1/400
2020-07-14
老师,我们是文化服务公司,当月成本已经付款,但是发票要次月才能到,这个月能否
暂估
成本呢?可以的话,
暂估
以及次月收到发票的分录怎么写呢?
1/652
2019-07-15
去年多
暂估
了购进商品,并且已经结转成本, 做了会计科目:借:库存商品1,贷:应付账款-
暂估
1,借:主营业务成本1,贷:库存商品1,现在跨年了,如何调整呢?
5/968
2022-05-13
老师 我想问下 有关固定资产没有办理竣工结算的 按
暂估
价转入固定资产后计提的折旧。如果最后按
暂估
价计提的折旧不调整的话出现差额怎么办呢
1/1217
2019-04-14
现在是一般纳税人,进项发票是专用票,来冲以前小规模时
暂估
的成本,以前小规模挂账时是原材料,现在冲
暂估
是不是也是挂原材料,还需要分明细吗
3/567
2019-12-23
你好,企业在去年购入土地使用权,然后借的无形资产,贷的应付
暂估
,现在我收到的发票怎么做分录,还有就是
暂估
金额和发票金额不一致是为什么?
1/554
2022-02-23
老师,我们前期有一个往来做了
暂估
入库的,后续发票又都做账了,现在往来不对,我把
暂估
冲销以后,发票库存是负数了,而且金额还不小,要怎么处理账务?
6/564
2022-07-04
老师,19年
暂估
的管理费用~服务费,现在收到发票,做了
暂估
冲回的分录后,又重新做了一笔分录入账到成本了,利润表上管理费用出现负数,可以吗老师
1/815
2020-03-30
老师,我9月份
暂估
了管理费用226万借:管理费用---
暂估
费用 贷:其他应付款---xx。但是11月份冲减时,管理费用是负数。想问下是什么原因,该怎么处理呢
1/1318
2018-12-28
老师 我们想要无形资产进行摊销 但是发票没到 我们可不可以借无形资产 贷应付账款-应付
暂估
。发票到了借应付账款-应付
暂估
贷应付账款-供应商
1/1507
2019-12-31
老师,20年12月份的时候我们
暂估
了一批材料入库,发票是现在收到的,那汇算清缴的时候要调整分录么,还是把发票直接粘在20年
暂估
后面就好了
8/993
2021-05-14
老师好,请问以前
暂估
的数量单价和之后来票的数量金额都不一致,先把
暂估
冲了,然后按发票的金额入账。这样库存就有了差额。库存的单价怎么确定啊?
4/1465
2020-05-21
请问一下老师,
暂估
入库后红字做冲销的分录,那么收发存月报表上,本期入库做冲销就是用负数,冲按
暂估
价结转的成本也是用负数就行了,对吗
2/1190
2019-06-24
老师您好,请问2021年10月份
暂估
的费用发票,2022年1月份才开出来正式发票,那2022年1月份报12月份的季报时,这张发票可以入账冲去年的
暂估
吗
3/558
2022-01-03
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