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(1)计算业务(1)甲企业5 月应缴纳的消费税。 (2)计算业务(2)甲企业应缴纳的消费税。 (3)请回答业务(3)的消费税纳税义务人,并说明理由;计算业务(3)应缴纳的消费税税额。 (4)请回答甲企业最晚应于何时申报缴纳消费税。
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2023-12-31
老师早,4月申报属期3月份的增值税,4月缴纳税金,分录这样写:3月份结转增值税时,借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 4月份缴纳时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 可以吗?
3/2006
2020-04-29
应纳所得额怎么计算?
1/1338
2019-04-25
应交税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销产品应纳税额,应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 这两个会计科目,年底需要结转吗
2/2148
2020-01-11
甲公司职员李某(独生子女)2021年全年取得工资、薪金180000元,劳务报酬50000元,稿酬30000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2020年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息,其父母均已年过60岁。李某的2个女儿正在读高二年级。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。请计算2021年度李某综合所得应纳税额。
1/2348
2022-09-27
企业发生亏损,请问怎么交税?某企业2016年度发生亏损100万元,假设该企业2016-2022年各纳税年度应纳税所得额如下表所示。<br>请计算该企业2022年应当缴纳的企业所得税。请问从税收筹划方面,有哪些方案?
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2022-06-01
一家总部在厦门的A集团公司,2021年在长沙设立一个销售子公司,该子公司具备独立纳税人条件。2021年底,厦门母公司年盈利400万元,长沙销售子公司亏损70万元,而,假设不考虑应纳税所得额的调整因素,使用所得税税率为25%。请问1.该集团公司2021年应缴所得税金额。 2.应如何进行纳税筹划,并写出筹划结果?
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2022-03-21
甲公司职员李某(独生子女)2021年全年取得工资、薪金180000元,劳务报酬50000元。稿酬30000元。当地规定的社会保险和住房公积金个人缴存比例:基本养老保险8%,基本医疗保险2%,失业保险0.5%,住房公积金12%。社保部门核定的李某2020年社会保险费的缴费工资基数为10000元。李某正在偿还首套住房贷款及利息,其父母均已年过60岁。李某的2个女儿正在读高二年级。李某夫妻约定由李某扣除贷款利息和子女教育费。请计算2021年度李某综合所得应纳税额。
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2022-09-27
2.某增值税一般纳税人,2019年9月生产销售A型空调, 出厂不含增值税单价为3000元,具体业务如下:(1)向某商场销售1000台A型空调,由于量大给予其10%折扣,在同一-张发票上分别注明销售额和折扣额。 同时,采取以.日换新方式销售空调100台,收取含税差价共226000万元。(2)销售本企业201 6年购进的自用生产设备一台,取得含增值税收入79100元。(3)当月销售空调发出包装物收取押金10000元,另没收逾期未退还的包装物押金5650元 要求: 1.分别计算(1) (2) (3) 业务中的增值税销项税额2.确定2019年9月可抵扣的进项税额3.计算该空调厂应纳增值税
2/1925
2021-11-16
老师,当前的新政策说小规模开票额度由10万提高到15万,那就是季度销售额不超45万免增值税吗,应纳税所得额在100万以下的,所得税在现有基础上再减半征收,就是100万的5%再50%来征收所得税吗,这个从什么时候开始执行,下个月季报的时候享受吗,我只是看到相关文章都在介绍今年的新政,不知道啥时候执行,也没看到文件
1/1273
2021-03-17
答案中写到,第一笔捐赠支出允许全额税前扣除,无需纳税调整,但是为什么在最后又写的两笔捐赠业务应调整的应纳税所得额是200,加10=210不是可以扣,不用调整,为什么要调整呢? 这会能麻烦详细讲一下增值税企业所得税会计,他们仨之间的区别吗?有一些混淆了
4/824
2021-11-07
企业少缴的附加税费在补缴税款时,企业所得税应纳税所得额调增,是调增会计利润还是纳税调整呀
1/855
2022-11-08
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 老师,这句话我没明白什么意思 比如现在利润是90万,怎么计算这个所以税 如果利润是220万,又是怎么计算的呢? 感觉脑袋没转过来。得举个例子才明白。
1/473
2019-02-26
某一般纳税人企业,当期进项税额为30万元,销项税额为80万元,已经预缴的税额为30万元,该企业当期应纳增值税额为多少?求含会计分录的解析
2/1077
2021-05-23
是销售童装的小规模纳税人,2019年5月的销售额为80000元,当月应纳增值税为
1/6416
2019-10-18
老师,生产企业,当月免抵退金额10万,留底只有8万,只能退8万,余下的2万是出口抵扣内销应纳税额?这2万要交城市建设维护税与教育费附加吗?
1/608
2019-11-26
老师你好。税控技术维护费330元会计分录怎么做。我本期应纳税额是120元。那我账务分录怎么做,是做330元呢还是。国税上申报按照120元抵扣。留底的下次
3/864
2016-09-08
是销售童装的小规模纳税人,2019年5月的销售额为80000元,当月应纳增值税为
1/1223
2019-11-03
小规模纳税餐饮业定额开票25万元,应交纳税25万×3%=7500元,会计分录怎么做?
1/884
2019-01-18
一般纳税人工程公司劳改增后纳税申报表上有个(二)按简易征收办法征税销售额,这个是开票金额吗,税款计算中简易征收办法计算的应纳税额又是怎么来的
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2017-03-10
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