送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-11 11:53

您好
增值税三级科目期末余额都要结平

Amay 追问

2020-01-11 12:25

结转到哪个会计科目去?

bamboo老师 解答

2020-01-11 13:18

您可以参照下面图片结转

Amay 追问

2020-01-11 13:39

看不明白?

bamboo老师 解答

2020-01-11 13:45

就是发生的是计入贷方的科目 结转就写到借方  比如销项入账的是是贷方 现在结转就在借方

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是的,这两个科目年底需要处理。 “应交税费——应交增值税——出口退税抵减内销应纳税部分”和“应交税费——应交增值税——出口退税”这两个科目年底的余额需要结转。具体来说,出口退税的科目余额在年底需要转入“应交税费——未交增值税”科目,而出口退税抵减内销应纳税部分的科目余额则需要转入“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目。
2023-12-13 10:57:53
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2024-07-03 20:56:57
附件已上传,请查收!
2024-07-04 08:05:32
1.当内销产生增值税时: 借:应交税费——应交增值税(转出税额) 5万 贷:银行存款/应收账款等(内销收入对应的税费部分) 5万 1.当企业收到出口退税款时,并且确定其中5万用于抵减内销应纳的增值税,剩余的15万退税额直接计入收入: 借:银行存款 20万 贷:其他收益/营业外收入(实际退税额中的非抵减部分) 15万 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) 5万
2024-05-27 15:41:39
不会的,你的进项税额还有你去看下
2025-04-16 11:55:34
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