老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我 问
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准 答
一张发票又有买五金材料,又有开材料修理费(都开在 问
你好,这个修理费直接做费用或者成本核算就可以的这个 答
老师您好,我公司是一般纳税人,税局通知我们第三季 问
可以的,可以这么做的 答
老师,我销售瓷砖,我收到了5606,还有补贴1404没有收 问
同学,你好 发票开的是全额7020 借:应收账款 7020 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 收到了5606 借:银行存款 5606 贷:应收账款 5606 答
老师早上好,通行费是不是填写增值税附表二里面填 问
你好第64行是勾选认证的,计算抵扣的填写8b 答

应交税费 - 应交增值税 - 出口抵减内销产品应纳税额,应交税费 - 应交增值税 - 出口退税 这两个会计科目,年底需要结转吗
答: 您好 增值税三级科目期末余额都要结平
应交税费—应交增值税—出口退税抵减 内销应纳税部分,应交税费—应交增值税—出口退税 ,这两个科目年底一直挂着余额,要处理吗
答: 是的,这两个科目年底需要处理。 “应交税费——应交增值税——出口退税抵减内销应纳税部分”和“应交税费——应交增值税——出口退税”这两个科目年底的余额需要结转。具体来说,出口退税的科目余额在年底需要转入“应交税费——未交增值税”科目,而出口退税抵减内销应纳税部分的科目余额则需要转入“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应交增值税出口抵减内销产品应纳税额和应交增值税出口退税这两个期末要结平吗?
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Amay 追问
2020-01-11 12:25
bamboo老师 解答
2020-01-11 13:18
Amay 追问
2020-01-11 13:39
bamboo老师 解答
2020-01-11 13:45