请问老师,企业提前支付一年的租金假设1200一年,分录是这样吗?一次支付一年租金时:借:预付账款1200 贷:银行存款1200 按月计提时 借:管理费用-租金 100 贷:预付账款100
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2021-10-14
老师们好!我这里有有一笔很简单的分录但是涉及到资产重分类就开始迷糊了,一个检验公司跟我们单位有业务往来,两年了我们公司付了检验款发票没到,挂了预付账款,可现在又给他们开具了销售发票,估计是销售货物给他们了,我在应收账款里面添加这个单位名称时提示已经存在了,但是是在预付账款的科目里面,这个我需要怎么重组呢,具体分录怎么做,销售发票是专票180整,谢谢老师!
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2019-09-16
厂家分期购车,有一部分贴息返利,记得 借:应收账款—海马总部销售贴息返利这一部分后来每月在工厂账户会有当月汇总数这部分 记得是借:预付账款—海马总部贷:应收账款—海马总部销售贴息返利然后 厂家给的返利 是在下个月开的销售票上开的折扣这部分入库的时候又是按折扣后的价格入的库存商品然后这就导致 返利记重了我如果 记一笔相反的分录把工厂账户返利冲掉,就跟海马财务公司记的一致了。但是冲掉后,销售时记得 应收账款—海马总部销售贴息返利 就一直挂着请教老师
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2017-07-21
老师好!我们机构是属于民非单位,项目人员借项目款,是放在预付账款、应收账款还是其他应收账款科目下啊?那个比较更适合?项目款出去,最终还来的是业务活动票据
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2016-05-17
本来应该是借:预付账款,贷:库存现金,但是我做成了借:应收账款,贷:库存现金,应该怎么调一下账呢
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2019-10-25
老师您好!企业注销时应收账款和预付账款怎么处理?有逾期3年的,也有没超过三年的。谢谢!
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2022-03-29
做进出口代理的公司,收取服务费作为收入。比如收了A客户一笔预收款,然后货物进口了,需要付款给B供货商,这两个之间账务怎么平衡呢?预收账款A和应付账款B的话,肯定是对不上,分录怎么写比较好
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2019-09-18
我预付半年的房租2000元,借:预付帐款 2000 贷:银行存款2000 借:营业费用 333 贷:预付帐款333 我想把预付科目改为应付科目应怎么写分录?
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2017-11-09
当月支付一年的房租怎么做分录,可以走预付账款
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2019-03-24
厂家给4s店返利,分录为什么 要计入 应交税费-待认证进项税啊?返利到账借:预付账款---上海大众汽车返利到账贷:预付账款---上海大众汽车返利计提借:预付账款---上海大众汽车返利计提贷:应交税费-待认证进项税
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2018-10-05
返利到账的会计分录中,为什么是计入 应交税费-待认证进项税科目啊?借:预付账款---上海大众汽车返利到账贷:预付账款---上海大众汽车返利计提借:预付账款---上海大众汽车返利计提贷:应交税费-待认证进项税
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2018-10-04
如果用预付账款的话,收到发票,并银行存款支付了半年,怎么做呢?
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2019-04-09
老师们好,资产负债表中的应付帐款填列公式是:预付和应付帐款期末贷方余额之和,为何还要加上预付账款的期初借方余额4404元?
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2019-04-29
老师您好,预付货款给供应商10万,供应商发货33484.9,本应开发票33484.9。但提前开了168,960的发票。收到发票时做账:先冲暂估 借:应付账款-暂估 31344.9 贷:库存商品 31344.9。再入一笔:借:库存商品:31344.9 贷:预付账款 31344.9,提前多开的发票168960-31344.9=137615.1怎么入账啊?
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2016-11-22
  其他应付款——除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项,如应付短期租赁固定资产租金、租入包装物租金、存入保证金等。 老师这里为什么不用其他业务成本呢
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2021-01-30
老师请问,我4.14号支付供应商定金30000元,没设预付账款科目,记录 应付账款,是不是这样写 借:应付账款-张三供应商 30000 贷:银行存款-支付宝-张三供应商 30000 这样写完之后,还需不需要再写 借:主营业务成本 30000 贷:应付账款-张三供应商30000 请老师看看这样对不对,若是不对,麻烦写下正确的我做好笔记 谢谢老师
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2022-04-14
和人家签一个整年的冠名合同,对方发票已经开过来,60万总额,可是因为跨年,我需要分期确认成本,然后这个钱我暂时也不付,我主营业务成本,还有应付账款科目怎么倒腾啊。?分期确认成本那块能用预付账款
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2021-01-10
老师,预付了一笔货款的定金,是借:预付货款 贷:银行存款 吗? 收到货的时候,支付尾款,是借:库存商品 贷:预付货款 银行存款 吗?这中间有没有漏掉应付账款的环节?还是说可以这么做?请老师给我详细的说一下吧!
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2016-10-08
1.中小企业在外账中要不要设置预收、预 付账款? 2.期末要不要重分类?
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2017-10-25
你好,上个月款也预付,本月收到货,但供应商增值税专票未到的会计分录怎么写?我上月预付时是借:预付账款--供应商 贷:银行存款, 本月该怎么写分录。
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2023-03-13