请问暂估入账的成本票2025年没有支付,挂的应付账 问
同学,你好 汇算清缴之前来发票,就没有影响 答
老师,企业法人关联企业出现问题,影响到现在这个企 问
那个没法退税的,只有留底了 答
老师您好 公司参加展销会 发票开的是会议费 可以 问
同学,你好 是可以的 答
提现手续费怎么做会计分录 问
借:财务费用-手续费 借:银行存款 答
老师,有没每月计算个税的表,填入收入自动出个税金 问
你好,由于个税每个人的专项附加扣除不同,你可以直接在自然人扣缴个税端进行核算,不提交,这样计算比较准确。 答

暂估入账分录: 借 库存商品 贷 预付账款?(预付款给供应商的) 还是 借 库存商品 贷应付账款?
答: 借 库存商品 贷应付账款
用预付现金买汽车配件,发票未到,如何做分录?借:预付账款-供应商贷:库存现金借:库存商品-估价入库贷:预付账款-供应商
答: 你好, 借:预付账款-供应商 贷:库存现金
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,预付货款给供应商10万,供应商发货33484.9,本应开发票33484.9。但提前开了168,960的发票。收到发票时做账:先冲暂估 借:应付账款-暂估 31344.9 贷:库存商品 31344.9。再入一笔:借:库存商品:31344.9 贷:预付账款 31344.9,提前多开的发票168960-31344.9=137615.1怎么入账啊?
答: 你好,你冲了之前的暂估,然后直接以168960的发票做账就可以了,不用分开。








粤公网安备 44030502000945号



吴月柳 解答
2016-11-22 16:31
吴月柳 解答
2016-11-22 16:54